长沙市财政预算公开_足彩app哪个是正规的
您现在的位置:首页 > 市政府 > 专题专栏 > 长沙市财政预决算公开专栏 > 部门预决算和三公经费 > 长沙市文学艺术界联合会

长沙市文学艺术界联合会2025年部门预算公开

时间:2025-02-14 11:55:00来源:长沙市文联


目??录

第一部分 2025年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2025年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况



第一部分??部门预算公开说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市文学艺术界联合会(简称市文联,下同)是中共长沙市委领导下的,由长沙市各文艺家协会、各区县(市)文联、产(行)业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业,建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。

(二)机构设置

市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支;二级机构2个,即长沙市文联网络文艺发展中心,长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制15人,实有在职人员 14人,退休18人;另有政府雇员1人,聘用人员3人。长沙市文联网络文艺发展中心,正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制9人,实有在职人员7人,退休8人。长沙市文联会员服务中心,正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制8, 实有在职人员7人。所属协会(社):文艺家协会(社)21个。

二、部门预算单位构成

长沙市文学艺术界联合会部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有长沙市文学艺术界联合会本级。

三、部门收支总体情况

1、收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本单位收入预算1520.48万元,其中,一般公共预算拨款1520.48万元,财政专户管理事业收入0.00万元,事业单位经营服务收入0.00万元,上级补助收入0.00万元,其他收入0.00万元,事业收入0.00万元,上年结转0.00万元。收入较去年增加6.10万元,上升0.40%。主要是社保缴纳基数提高导致人员经费增加。

2、支出预算:2025年本单位支出预算1520.48万元,其中:一般公共服务支出1495.48万元,文化旅游体育与传媒支出25.00万元。支出较去年增加6.10万元,上升0.40%。主要是社保缴纳基数提高导致人员支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2025年本单位一般公共预算拨款支出1520.48万元,其中:一般公共服务支出1495.48万元,占98.36%;文化旅游体育与传媒支出25.00万元,占1.64%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本单位基本支出预算数1070.48万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本单位项目支出预算450.00万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出425.00万元,主要用于文联专项工作的开展;所属文艺家协会的活动开展;在会员中开展足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想等相关培训;协会人员换届。文化旅游体育与传媒支出25.00万元,主要用于《创作》期刊的出版发行等方面。

五、政府性基金预算支出

2025年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2025年长沙市文学艺术界联合会机关运行经费82.07万元,比上年预算增加0.11万元,上升0.13%。主要是工会经费增加了0.11万。

(二)“三公”经费预算:2025年长沙市文学艺术界联合会“三公”经费预算数为19.40万元,其中,公务接待费7.60万元,公务用车购置及运行费6.80万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行费6.80万元),因公出国(境)费5.00万元。2025年“三公”经费预算与2024年持平,主要是未新增“三公”经费。

(三)一般性支出情况:2025年本单位会议费预算8.56万元,拟召开4次会议,人数145人,市文联主管各团体会员单位年度工作述职评议会;文联主席团会议;长沙市文联“两优一先”表彰会议;新文艺群体职称评审专家座谈等;培训费预算25.7万元,拟开展拟开展市文联主管各文艺家协会会员培训,人数2000人,各协会分门类进行协会会员培训,内容为文艺人才专业交流、理论培训,政治理论培训由市文联牵头,根据协会实际情况分批组织;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2025年本单位政府采购预算总额26.52万元,其中,货物类采购预算26.52万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本单位共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上设备0台,其中,单位价值100万元以上设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1520.48万元,其中,基本支出1070.48万元,项目支出450.00万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。



部分??2025年部门预算表


(见附件)