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2020年度长沙市文学艺术界联合会部门决算

时间:2021-09-20 17:30:00来源:市文联

????目 录

第一部分?长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分?名词解释

第五部分?附件


第一部分?长沙市文学艺术界联合会概况

一、部门职责

(一)对各团体会员开展联络、指导、协调、服务工作。通过组织学习、深入生活、文艺创作、文艺演出、艺术展览、理论研讨、学术交流、文艺评奖、书报刊出版、人才培训、对外交流、权益保护等项工作,与各团体会员保持密切的联系,反映他们的要求,承担其需要和可能统筹安排的事宜,对团体会员进行业务指导。

(二)积极促进全市广大文艺工作者的团结,加强同全省及各地市文联的联系和合作,推动同香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区及海外文艺团体和文艺界人士的交往,积极开展国内外文化交流活动,扩大友好往来,为弘扬中华民族优秀文化和实现祖国统一大业贡献力量。

(三)广泛团结引领新文艺群体,反映团体会员和文艺工作者的意见和要求,依法维护他们的合法权益。

(四)积极加强文艺界与社会各界的联系,并与政府有关部门密切合作,共同发展我市文化艺术事业。

(五)根据政府有关政策,支持发展文化产业。

(六)围绕全市中心工作,服务工作大局,为长沙经济和社会事业健康快速发展营造深厚氛围,增强精神文化动力。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市文学艺术界联合会内设机构包括:办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支;二级机构2个,即长沙市文联网络文艺发展中心,长沙市文联会员服务中心。

(二)决算单位构成。长沙市文学艺术界联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市文学艺术界联合会本级以及长沙市文联网络文艺发展中心,长沙市文联会员服务中心。长沙市文联网络文艺发展中心及长沙市文联会员服务中心为文联二级机构,其经费与文联机关统一核算。



第二部分?2020年度部门决算表


三部分?2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度总收、支1763.66万元。与上年相比,减少115.58万元,减少6.15%,主要是本年度没有上年项目资金结转、公共项目资金减少

二、收入决算情况说明

本年收入合计1756.79万元,其中:财政拨款收入1756.79万元,占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1757.23万元,其中: 基本支出905.63万元,占52%;项目支出851.59万元,占48%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计1763.66万元,与上年相比,减少115.58万元,减少6.15%,主要是因为公共项目减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出1757.23万元,占本年支出合计100%,与上年相比,减少115.15万元,减少6.15%,主要是原因奖扶项目支出较上年减少69.19万元、宣传文化发展专项支出较上年减少69.72万元。

二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出1757.23万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1064.06万元,占60.55%;文化旅游体育与传媒支出(类)690.99万元,占39.32%;社会保障和就业支出(类)2.17万元,占0.12%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为1062.48万元,支出决算数为1757.23万元 ,完成年初预算165.4%,其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。

年初预算为527.27万元,支出决算为641.46万元,完成年初预算的121.66%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级机构市文联网络文艺发展中心新进人员4人,相应的基本工资、津补贴、文明单位奖等支出增加。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为66.8万元,支出决算为67.24万元,完成年初预算100.66%,决算数大于年初预算数的主要原因:冲销本年公务用车油料款0.44万元。

3、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)。

年初预算为158.04万元,支出决算数为262万元,完成年初预算的165.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:二级机构市文联网络文艺发展中心新进人员4人,人员基本工资、津补贴、文明单位奖等支出的增加。

4、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为21.06万元,决算数大于年初预算数主要原因是:年中追加两新党组织专项经费。

5、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)。

年初预算数为78万元,支出决算数为72.3万元,完成年初预算的92.69%,决算数小于年初预算数主要原因是:因公出国(境)等对外文艺交流事项批次较少。

6文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(项)一般行政管理事务(项)。

年初预算为190万元,支出决算为190万元。

7、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(项)文化活动(项)。

年初预算为0,支出决算为3万元,决算数大于年初预算数主要原因是年中追加长沙舜天文化传播有限公司2020“不夜星城”暨“点亮文明满天星”迎新年活动专项经费此项为公共项目。

8、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(项)文化创作与保护(项)。

年初预算为0,支出决算为332万元,决算数大于年初预算数主要原因是年中追加长沙晚报“我的小康”征文活动经费、2019度年国家级、省级重大文艺获奖、入围作品配套奖励、2020年度长沙市文艺创作重点扶持项目补助资金、第三期长沙市中青年文艺人才创作研修班活动经费、2020年度长沙市文学和文艺评论发表、出版作品补助、“2018-2019长沙文艺新人”奖金、“2018-2019长沙文艺新人”宣传费用此项为公共项目支出。

9、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(项)其他文化和旅游支出。

年初预算15.2万元,支出决算为15.2元。

10、文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)出版发行(项)。

年初预算为25万元,支出决算为24.81万元,决算数小于年初预算数的主要原因使用了《创作》杂志办刊补助

11、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化其体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。

年初预算为0,支出决算为125.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因为“五个一工程”奖励资金、文艺名家工作室扶持经费、襟怀如水-纪念胡六皆诞生100周年书法展支持经费、《创作》杂志办刊补助此项为公共项目支出。

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为2.17,支出决算为2.17万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出905.63万元,其中:人员经费825.18万元,占基本支出的91.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费80.45万元,占基本支出的8.88%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为25.5万元,支出决算1.97万元,完成预算的7.73%,其中:

因公出国(境)费支出预算为5万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情无因公出国(境)人批次。与上年相比减少3.85万元,减少100%,减少的主要原因是2020年无人员因公出国(境)。

公务接待费支出预算为14.5万元,支出决算为0.15万元,完成预算的1%,决算数小于年初预算数的主要原因是2020年疫情影响,接待相对少,内部提倡厉行节约,严格控制和管理公务接待;与上年相比减少1.05万元,减少87.5%,减少的主要原因是接待批次及人员减少。

公务用车购置及运行维护费支出预算为6万元,支出决算1.82万元,完成预算的30.33%,决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务用车运行维护支出,与上年相比减少0.51万元,减少21.89%,减少的主要原因是公务用车次数减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.15万元,占7.61%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,,公务用车购置费及运行维护费支出决算1.82万元,占92.39%,其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.15万元,全年共接待来访团组2个,来宾10人次,主要是于省、市间文联单位业务交流考虑察等接待事项。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算数为1.82万元,其中:公务用车购置费0万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费1.82万元,主要是车辆维修费,停车费、过桥过路费、保险费支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位无国有资本经营支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2020年度机关运行经费支出80.45万元,比年初预算数增加15.67万元,增长24.19%。主要原因是:本年度增加新进人员公用经费支出15.6万元

十一、一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.79万元,用于召开长沙市文联第九届委员会第二次全体(扩大)会议暨党风廉政建设大会、长沙市文联第九届委员会第三次全体(扩大)会议,人数192人,内容为餐费0.04万元、场租费0.75万元;开支培训费12.33万元,用于开展第三期长沙市中青年文艺人才创作研修班、参加全国宣传干部学院出版编辑培训、参加2020年湖南省期刊出版专业技术人员培训班、参加市直机关群团干部培训班,人数68人次,内容为:第三期长沙市中青年文艺人才创作研修班培训费用11.56万元(含授课费、培训餐费、住宿费、资料费、印刷费、场租费),全国宣传干部学院出版编辑培训费用0.19万元(含教学费),2020年湖南省期刊出版专业技术人员培训班0.4万元(含教学费),市直机关群团干部培训费用0.17万元(含培训费)。本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2020年政府采购支出总额25.45万元,其中;政府采购货物支出17.85万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.6万元。授予中小企业合同金额25.45万元。占政府采购支出总额的100%。其中:授予小微企业合同金额25.45万元。占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我部门对2020年度部门整体支出开展了绩效自评,涉及资金1757.23万元,自评覆盖率达到100%绩效自评结果显示,绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门工作发展,顺利完成了2020 年预算收支目标任务。


第四部分?名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、三公经费指本部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第五部分?附件

长沙市文联2020部门整体支出绩效报告

按照长财绩〔2021〕2号文件的要求,我单位就部门整体支出进行了全面、系统、认真的绩效评价,现将自评情况报告如下:

一、部门概况

(一)单位基本情况

长沙市文学艺术界联合会(简称市文联,下同)是中共长沙市委领导下的,由长沙市各文艺家协会、各区县(市)文联、产(行)业文联和文艺类社会组织所组成的人民团体,是党和政府联系文艺界的桥梁和纽带,是繁荣发展社会主义文艺事业,建设社会主义先进文化的重要力量。主要工作职责是对各团体会员、文艺工作者和新文艺组织、新文艺群体履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权基本职能,发挥在行业建设中的主导作用。通过组织学习、深入生活、文艺创作、理论研究、学术讨论、文艺评奖、成果展示、志愿服务、网络文艺、人才培养、对外交流、权益保护等工作,充分发挥对文艺工作者的组织、引导、服务、维权作用。市文联机关内设办公室、组织联络处、文艺交流处、机关总支;二级机构2个,即长沙市文联网络文艺发展中心,长沙市文联会员服务中心。文联机关核定编制17人(含工勤编1人),实有在职人员 16人,退休15人;另有政府雇员1人,聘用人员2人。长沙市文联网络文艺发展中心,正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制9人,实有在职人员8人,退休8人;长沙市文联会员服务中心,正科级公益一类事业单位,核定全额拨款事业编制8人, 实有在职人员7人。所属协会(社):文艺家协会(社)19个。

(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

根据我单位工作实际,2020年预算安排资金1062.48万元用于全单位各项开支,其中:基本支出687.48万元,项目支出375万元。2020年三公经费预算为25.50万元。支出既包括保障文联机关及所属事业单位网络文艺发展中心基本运行的经费,也包括文艺家协会工作经费、业务运行经费、文艺家协会换届经费、创作杂志办刊、培训专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况

(一)基本支出

2020年基本支出预算为687.48万元,主要是确保人员工资的发放;确保日常工作正常运转;确保基本工作任务全面完成。

(二)项目支出

2020年项目支出预算为375万元,其中业务工作专项48.80万元,文艺家协会经费190万元,对外文艺交流专项经费8万元,创作杂志社办刊费25万元,文艺奖扶专项资金494万元,培训专项经费70万元。主要用于各文艺家协会业务开展文艺采风、创作、研讨、文艺人才培训;文艺志愿者服务;文艺评奖、表彰;文艺家下基层慰问演出;举办画展、书展、摄影展等各种文艺活动;对市文联主管各文艺家协会会员开展培训;对优秀网络文艺作品进行奖励扶持;《创作》杂志办刊等。目标:举办各种座谈会、文艺创作、演出及作品展出活动;开展系列培训讲座和研讨会,加强文艺人才队伍建设,全面提升文艺人才素质素养;为优秀作品和人才提供各种资金保障,力争在国家级、省级文艺评奖和展览中获奖入展;深化对外文艺交流,扩大长沙文艺工作的传播度和影响力;团结引导广大文艺工作者,为长沙创建国家中心城市实现基本现代化做出积极贡献;创作一批优秀的文艺作品,弘扬主旋律和正能量;对规定时间内的优秀网络文艺作品进行奖励扶持;编辑出版《创作》杂志正刊六期、增刊二期。

三、部门项目组织实施情况

(一)预算执行情况。2020年我单位收入总计1763.66万元,其中上年结转结余6.87万元;实际总支出 1763.66万元,其中基本支出905.63万元,项目支出851.59万元,年末结余结转6.43万元;三公经费开支1.97万元。2020年基本支出905.63万元,其中:人员经费825.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、退职费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费54.01万元,主要包括办公费、印刷费、邮电费、租赁费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。“三公经费1.97万元,其中:公车运行维护费1.82万元;无公车购置费,出国经费0万元;公务接待费0.15万元。2020年项目支出851.59万元,其中业务运行经费49.24万元,文艺家协会工作经费190万元,对外文艺交流专项经费2.9万元,创作杂志办刊费24.81万元,文艺奖扶专项资金335万元,文艺创作奖扶专项机动经费15.2万元,宣传文化专项经费125.98万元,培训专项经费69.4万元,2019年度全市非公经济组织和社会组织党组织专项经费21.06万元,文艺家协会换届18万。主要用于各文艺家协会业务开展;文艺采风、创作、研讨、文艺人才培训;文艺志愿者服务;文艺评奖、表彰;文艺家下基层慰问演出;举办画展、书展、摄影展等各种文艺活动;对市文联主管各文艺家协会会员开展培训;对优秀网络文艺作品进行奖励扶持,为深入学习贯彻足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想主题教育和党的十九大精神专题培训等,举办各种座谈会、文艺创作、演出及作品展出活动;开展系列培训讲座和研讨会,加强文艺人才队伍建设,全面提升文艺人才素质素养;为优秀作品和人才提供各种资金保障,力争在国家级、省级文艺评奖和展览中获奖入展;深化对外文艺交流,扩大长沙文艺工作的传播度和影响力;团结引导广大文艺工作者,为长沙创建国家中心城市实现基本现代化做出积极贡献;创作一批优秀的文艺作品,弘扬主旋律和正能量;对规定时间内的优秀网络文艺作品进行奖励扶持;编辑出版《创作》杂志正刊六期、增刊二期。资金管理方面一是坚持“先预算、后使用”原则,坚决按预算办事;二是坚持“专款专用”原则;三是坚持按制度和程序办事,杜绝了超预算支出和挤占挪用现象。

(二)实施情况分析。

1、组织情况分析制定了单位年度工作计划和重点工作实施方案,明确分管领导、牵头处室和具体责任人,确保实施主体到位。项目分解成各小项目,分别由各文艺家协会、各业务处室制定工作计划及计划实施方案,确定项目目标、经费预算,经领导班子会议通过,各协会、业务处室领导负责组织实施,分解项目完成后,对分解项目的实施情况进行分析、评价、总结,为更有效的指导今后的项目实施工作。

?2、管理情况分析。一是在资金使用方面,一切支出按照国家财经法规和财务管理制度规定以及专项资金管理办法的规定办理,财务人员认真审核每笔业务的合法性、真实性、手续完整性和资料的准确性。健全会计核算,按照国家统一会计制度的规定设置会计帐簿,依照规定进行会计处理,保证会计指标的口径一致。资金拨付有完善的审批程序和手续,支出符合部门预算批复的用途,资金使用无截留、挤占挪用、虚列支出等情况。1.管理制度:《长沙市文联机关管理制度》,《长沙市文联内部控制手册》《长沙市文艺创作扶持专项资金使用管理办法》(长财教[2015]24号),《长沙市文联主管文艺家协会分类管理办法》,《长沙市文联所属文艺家协会财务管理办法(试行)》2.办法制定:2020年关于文联下属协会的管理制定了《长沙市文联主管文艺家协会分类管理办法》要求各协会严格执行《民间非营利组织会计制度》建立和执行规范的财务管理制度; 3.执行情况:奖扶资金按照《长沙市文艺创作扶持专项资金使用管理办法》(长财教[2015]24号)文件要求进行使用,资金严格按照“公开申报、资格审核、部门研究、领导审批、集中支付”程序组织实施;机关日常经费按照《长沙市文联机关管理制度》,《长沙市文联内部控制手册》进行使用;文艺家协会工作经费按照《长沙市文联主管文艺家协会分类管理办法》,《长沙市文联所属文艺家协会财务管理办法(试行)》使用。二是在资产管理方面,进一步完善了单位内部资产管理制度;根据市财政局相关规定,根据单位资产存量和工作的实际需要,及时编制资产配置计划;强化资产的使用管理和资产信息系统及时更新。

(三)绩效情况分析

1、经济性分析。文艺行业突出公益性,没有直接的经济回报,管理上注重节约原则,把有限的资金投入到最需要的地方,做到不超预算安排。在经费使用上,我单位加大对公益文艺性活动的投入,规范项目资金使用,保障公益文艺性项目正常运行。(一)“三公”经费控制率。(1)公务接待费0.15万元,比上年下降87.5%减少1.05万元,主要原因是规范公务接待,减少开支所至。(2)公务用车运行维护费1.82 万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费1.82万元),公务用车保有量1辆,同比2019年公务用车运行维护费2.33万元,减少0.51万元,下降21.9%,主要原因公务出行减少,严格把控公务车审批手续。 (3) 2020年因公出国(境)费用 0? 万元,因公出国(境)团组数 0 个,因公出国(境)人次 0 人。2020年因公出国(境)费用 0 万元,因公出国(境)团组数0? 个,因公出国(境)人次 0 人。三公经费控制率为100%。(二)政府采购执行率。2020年政府采购25.45元,主要是用于文联办公采购,都是严格按政府采购程序办理,政府采购执行率为100%。(三)公务卡刷卡率。2020年我单位积极推行公务卡结算制度,严格控制现金提取,缩小现金结算范围,提高公务卡使用频率。(四)固定资产利用率。单位加强资产管理,充分利用现有固定资产,固定资产利用率为100%。(五)财政供养人员控制率。2020年我单位编制人数为25人,年末实有人数为24人,控制率为100%以上,没有超编现象。

2、效率性分析:市文联在有限的资金条件下圆满完成各项工作,工作在时间节点前全部工作都达到了预期进度,实现了既定目标。严格按照各文联的工作计划进行,保证质量、效果,注重实效。

3、有效性分析。(一)优化创作环境:修订文艺奖扶资金使用管理办法,更加突出重大主题、中青年文艺家、现实题材,遴选一批有潜力的年度重点文艺创作项目以予扶持;对2019年度获得省级及以上重大奖项或荣誉的作品给予配套奖励;支持优秀作品参加全国性权威文艺奖项申报并取得优异成绩.(二)实施文艺惠民工程:创新文艺志愿服务方式,推动志愿服务常态化,组织网络文艺志愿服务等多种形式的文艺志愿服务活动不少于150场;制作文艺志愿服务手册,打造文艺志愿服务发布平台,探索“文艺志愿服务+脱贫攻坚”“文艺志愿服务+美丽乡村”等模式。(三)组织好主题活动:完善“深入生活、扎根人民”主题实践活动制度,组织、支持开展主题文艺活动不少于30次;面向中小学生征集防疫抗疫主题稿件,并评选、宣传一批优秀作品;积极参加“潇湘家书”征文活动,获奖作品数力争全省前列。(四)加大“文艺两新”服务力度:出台《文艺家协会分类管理办法》《2020年文艺家协会换届工作方案》,通过多种方式鼓励支持协会吸收新文艺群体人员入会,如新成立硬笔书法家协会,企业文联换届之际通过争取工商联支持发展90余名民营企业会员入会,市摄协等协会换届时通过广泛征求意见吸纳新文艺群体进入协会理事会、主席团等。2.与人社局等部门对接,起草了新文艺群体职称评定工作方案。通过网络报名专门为新文艺群体举办第三期中青年文艺人才创作研修班,43名来自省会新文艺业态、新文艺组织中的新文艺群体业务骨干集中开展为期五天的培训,邀请纪红建、萧鑫、周苏岳、张向阳、汤素兰等名师授课,并前往马栏山视频文创产业园、58小镇、浏阳市张坊镇、达浒镇、官渡镇、宁乡市黄材镇及何叔衡故居、谢觉哉故居等地开展现场教学。(五)提升文艺影响力:1.8月,著名花鸟画家柯桐枝赴英国剑桥大学参加第五届“徐志摩诗歌艺术节”并举办“柯桐枝?云南热带雨林艺术展”;市文联主席汤素兰参加亚洲儿童文学国际研讨会(线上)。2.市书协会举办“决胜小康?长沙合肥书法篆刻联展”;岳麓印社到西泠印社举办“印艺湖湘”西泠印社湖南籍社员作品捐赠展暨岳麓印社社员作品展,中国文联副主席、中国书协副主席、西泠印社副社长陈振濂出席;11月14日,市诗词协会组织部分党员赴茶陵开展党日暨采风活动;8月3日—5日,市音协走进邵阳南山县苗乡开展文艺志愿者服务。11月2日,组织望城合唱团赴湘西十八洞村参加中国文联组织的慰问演出。3.充分利用新媒体,加大与湖南日报、红网、长沙晚报、星辰在线、长沙新闻频道等主流媒体的合作,各大主流媒体对市文联主办的重大活动及奖扶信息进行了广泛宣传。

四、资产管理情况

1、进一步完善单位内部资产管理制度。根据市财政相关规定,结合单位实际,进一步完善了单位内部资产管理制度,让资产管理工作有据可依,有迹可寻。

2、认真编报资产配置计划。根据市财政局相关规定,根据单位资产存量和工作的实际需要,及时编制资产配置计划。

3、强化资产的使用管理。一是明确责任人,按照谁使用谁保管的原则,把资产管理责任落实到具体的人,二是及时更新资产信息系统。对新购入的资产及时录入资产系统,确保一卡一物,逐月核对资产数据并在系统中录入资产负债报表,按时对账、结账,确保资产台账与财务数据的一致。

五、综合评价情况及评价结论。

认真执行《预算法》,严格遵守财经纪律,围绕年初制订的绩效目标,狠抓实施和管理,较好地实现了年度绩效目标。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一) 主要经验及做法。 一是加强制度建设,坚持用制度管钱管事;二是严格程序,强化了对协会的财务监督,各文艺家协会制定工作计划及计划实施方案,确定项目目标,经费预算,经领导班子会议通过,各协会负责组织实施;三是强化预算和绩效管理,对项目资金严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”;四是强化“三公”经费管理,坚持“零增长”预算,大幅压缩了“三公”经费的支出。2020年“三公经费”预算数为25.50万元,决算数为1.97万元,节余23.53万元。

(二)存在的问题及改进措施。

存在的问题:1.单位工作人员较少,经费预算有限,文艺创作活动较难开展。2.所属协会的人员均是社会兼职人员,财务人员外请,变动频繁,经验缺乏。

改进措施:一是进一步强化对协会的财务监督,加强协会财务人员的相关培训。二是进一步强化协会经费的预算及绩效管理,严格执行“事前预算、事中监督、事后评价”。


长沙市文学艺术界联合会

2021年9月20日????