长沙市财政预算公开_足彩app哪个是正规的
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长沙市信访局2022年部门预算公开

时间:2022-02-09 15:18:36来源:长沙市信访局

  目 录

  第一部分 2022年部门预算说明

  一、部门基本概况

  二、部门预算单位构成

  三、部门收支总体情况

  四、一般公共预算拨款支出

  五、政府性基金预算支出

  六、其他重要事项的情况说明

  七、名词解释

  第二部分 2022年部门预算表

  1、部门收支总表

  2、部门收入总表

  3、部门支出总表

  4、财政拨款收支总表

  5、一般公共预算支出表

  6、一般公共预算基本支出表

  7、一般公共预算“三公”经费支出表

  8、政府性基金预算支出表

  9、项目支出绩效目标表

  注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


  第一部分 部门预算说明

  一、部门基本概况

  1.职能职责

  (一)代表市委、市政府受理人民群众和境外人士给市委、市政府及其领导同志的来信,接待群众来访,受理人民群众通过电话、电报和网络反映的信访事项,为来信来访群众提供服务。

  (二)承办中央和国家机关、省委和省政府、市委和市政府领导转办、批办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向区、县(市)和市直部门交办信访事项,督促检查交办事项的落实情况。

  (三)负责长沙市处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室的日常工作,协调处理全市信访突出问题;协调处理全市群众进京赴省、异地上访事件和跨省、跨市信访事项。

  (四)负责长沙市信访事项复查复核委员会日常工作,受理、办理应由本级人民政府复查(复核)的信访事项。负责加强信访法制化建设和政策法规研究工作。

  (五)检查指导各区、县(市)和市直各部门的信访工作。

  (六)综合反映社情民意,为市委、市人民政府决策和指导工作服务。协调涉及人民群众切身利益的政策制定;监督、解决有关群众利益政策的落实;纠正损害群众利益的行为。

  (七)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

  2.机构设置

  长沙市信访局内设机构包括:办公室、来访接待处、来信办理处、网络信访处、督查督办处、政策法规处(复查复核办公室)、协调处、异地接访处、群众工作指导处、机关党总支。

  二、部门预算单位构成

  1、长沙市信访局本级

  三、部门收支总体情况

  (一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算1,998.9万元,其中,一般公共预算拨款1,998.9万元。收入较去年增加192.91万元,上升10.68%。主要是为迎接党的二十大胜利召开,贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记关于信访工作“诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理”重要批示精神,推进国家治理体系和治理能力现代化,进一步营造和谐稳定的社会环境,信访法制化建设及救助资金预算有所增加。

  (二)支出预算:2022年本部门支出预算1,998.9万元,其中,一般公共服务支出1,998.9万元。支出较去年增加192.91万元,上升10.68%。主要是为迎接党的二十大胜利召开,贯彻落实足彩app哪个是正规的总书记关于信访工作“诉求合理的解决到位、诉求无理的思想教育到位、生活困难的帮扶救助到位,行为违法的依法处理”重要批示精神,推进国家治理体系和治理能力现代化,进一步营造和谐稳定的社会环境,信访法制化建设及救助资金预算增加。

  四、一般公共预算拨款支出

  2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,998.9万元,其中,一般公共服务支出1,998.9万元,占100%。具体安排情况如下:

  (一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数1,225.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

  (二)项目支出:2022年本部门项目支出预算772.97万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出772.97万元,主要用于信访工作及考核奖励、特护期维稳、信访救助、人民来访接待中心运行、律师咨询和心理咨询服务、信访网络建设维护等方面。

  五、政府性基金预算支出

  本部门无政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费:2022年长沙市信访局机关运行经费118.32万元,比上年预算增加5.27万元,上升4.66%。主要是在职人员增加,人员公用经费上涨。

  (二)“三公”经费预算:2022年长沙市信访局“三公”经费预算数为14万元,其中,公务接待费6万元,较上年减少8万元,主要是厉行节约。公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),较上年减少12万元,主要是疫情原因,厉行节约。因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少20万元,主要是根据疫情防控要求,未做因公出国(境)费用预算。

  (三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算4万元,拟召开信访工作会、特护期工作部署会等会议,人数400人,内容为信访业务相关工作;培训费预算11.5万元,拟开展信访系统业务工作培训,网络信访业务等培训,人数1200人,内容为信访业务知识;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。会议具体为:全市信访工作会、全国“两会”、党的二十大等特护期工作部署会,信访工作联席会议、“治理重复访、化解信访积案”等专项工作会;培训具体为全市信访系统业务工作培训,以及网络信访业务、政策法规和心理咨询等专项工作培训。

  (四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额33.62万元,其中:货物类采购预算26.12万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算7.5万元。

  (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车2辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

  (六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,998.9万元,其中,基本支出1,225.93万元,项目支出772.97万元。本单位2022年度无重点项目支出,为常规性项目开支

  七、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2022年部门预算公开表.xlsx