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2020年度中共长沙市委宣传部部门决算

时间:2021-09-22 17:20:00来源:中共长沙市委宣传部


2020年度

中共长沙市委宣传部部门决算

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目录

第一部分中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

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第一部分?

中共长沙市委宣传部单位概况

一、部门职责

上述内容涉密,依法不予公开

?二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。内设机构设置内容涉密,依法不予公开。

(二)决算单位构成。中共长沙市委宣传部2020年部门决算汇总公开单位构成包括:中共长沙市委宣传部本级。?

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第二部分

部门决算表

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第三部分

2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计均为17,144.42万元,其中年初结转结余77.88万元,本年收入17,066.54万元,本年支出17,144.42,年末结转结余1元。与2019年度相比,收、支总计各减少840.87万元,下降4.68%,主要原因是2020年预算压减所致。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计17,066.54万元,其中:财政拨款收入17,066.54万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计17,144.42万元,其中:基本支出2,930.81万元,占17.09%;项目支出14,213.61万元,占82.91%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计均为17,144.42万元。与2019年度相比,财政拨款收、支总计各减少840.87万元,下降4.68%,主要原因是2020年预算压减所致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,144.42万元,占支出合计的100.00%。与2019年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少834.87万元,下降4.64%,主要原因是预算压减所致。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出17,144.42万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5633.4万元,占32.86%;科学技术(类)支出9万元,占0.05%;文化体育与传媒(类)支出11478.37万元,占66.95%;社会保障和就业(类)支出10.65万元,占0.06%;节能环保(类)支出10万元,占0.06%;灾害防治及应急管理(类)支出3万元,占0.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,451.12万元,支出决算为17,144.42万元,完成年初预算的314.51%。其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款) 其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市财政追加的财政决算工作经费。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款) 其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.79万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了派驻纪检监察组日常办公经费。

3.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.21万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为公共项目资金,未纳入年初部门预算。

4.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.86万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了2019年度政法工作表彰奖励经费。

5.一般公共服务支出(类)宣传事务(款)行政运行(项)。年初预算为2431.65万元,支出决算为2921.55万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是政策性增人增资。

6. 一般公共服务支出(类)宣传事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为3010万元,支出决算为2668.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因部分支出通过指标拨付至区县或其他预算单位。

7.一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监管(项)。年初预算为0,支出决算为1万元。决算数大于年初预算数存在差异的主要原因是追加了2019年度食品安全工作考核奖励资金。

8.科学技术支出(类)社会科学(款)社会科学研究(项)。年初预算为0,支出决算为9万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为年中追加省中特长沙基地课题资助经费。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算为0,支出决算为374.99万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为公共项目资金,未纳入年初部门预算。

10.文化旅游体育与传媒支出(类)新闻出版电影(款)其他新闻出版电影支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为6万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为公共项目资金,未纳入年初部门预算。

11.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1778.98万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为公共项目资金,未纳入年初部门预算。

12.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)文化产业发展专项支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为7723.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为公共项目资金,未纳入年初部门预算。

13.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款) 其他文化旅游体育与传媒支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1594.7万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此项为公共项目资金,未纳入年初部门预算。

14.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为9.47万元,支出决算为8.76万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

15.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.89万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他单位划入2016-2018年社区全面提质提档工作先进集体奖励经费。

16.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加了生态环境保护工作目标考核奖励。

17.灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是??追加了2019年度安全生产和消防工作考核奖励经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,930.81万元。其中:人员经费2,615.78万元,占基本支出89.25%,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费315.02万元,占基本支出12.04%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.00万元,支出决算为26.27万元,完成预算的23.67%。其中:

因公出国(境)费支出预算13万元,支出决算0万元,完成预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年度无人员出国;与上年度持平。

公务接待费支出预算40万元,支出决算9.57万元,完成预算的23.92%,决算数小于年初预算数的主要原因是当年度厉行节约,严格控制和管理公务接待;与上年度相比减少7.21万元,减少42.96%,减少的主要原因是厉行节约和受疫情影响公务接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为58万元,支出决算16.7万元,完成预算的28.79%,决算数小于年初预算数的主要原因是本部门严控公务车运行维护支出;与上年度相比增加4.61万元,增长38.13%,增长的主要原因有公务活动增加、公车均已达到报废年限车况下降维修成本增加等。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.70万元,完成预算的28.8%,占63.59%;公务接待费支出决算9.57万元,完成预算的23.92%,占36.41%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算为16.70万元,其中:公务用车购置费0.00万元,购置车辆0台。公务用车运行维护费16.70万元,主要用于车辆维修费、加油费、过桥过路费、保险费等支出。截至2020年12月31日,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出决算为9.57万元,其中:外宾接待支出1.14万元,主要用于接待外媒、外宾来访等,共接待国(境)外来访团组1个、来宾29人次(不包括陪同人员),主要是中国东盟中心中外联合会等;国内公务接待支出8.43万元,主要为媒体采访、各地宣传部来长调研等发生的接待,共接待国内来访团组36个、来宾385人次(不包括陪同人员)。?

八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。?

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

?十、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费初预算为310.7万元,支出决算为315.02万元,完成年初预算的101.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加支出相应增加。

十一、一般性支出情况

2020年本部门会议费年初预算32万元,支出决算22.35万元,主要用于召开市委中心组学习、全市宣传文化系统工作会议、省会新闻界长沙工作通报会会议、宣讲十九届五中全会精神报告会、长沙新闻奖评审会等,参会人数1200余人次,内容为会议租场、会议用餐、会议住宿、资料费等;年初预算培训费135万元,支出决算84.56万元,主要用于开展宣传系统文明创建业务专题培训、新闻出版业务专题培训、出版物发行单位负责人培训、学习贯彻党的十九届五中全会精神理论学习培训、文产政策培训等,参加培训人数2000余人次,内容为授课费、培训餐费、住宿费、租场费、资料费等;举办一带一路青年创意与遗产论坛特别对话活动,预算开支168.78万元,支出决算165.21万元,主要用于主会场视觉设计、串场视频、回顾纪录片设计制作、会议配套宣传、C+C全球青年创新伙伴关系计划路演等费用。

十二、政府采购支出情况说明

2020年度政府采购支出总额824.19万元,其中:政府采购货物支出5.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出819.03万元。授予中小企业合同金额663.66万元,占政府采购支出总额的81.03%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

十三、国有资产占用情况说明

2020年期末,我单位共有车辆4辆,其中:省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车3辆、应急保障车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2020年度预算绩效情况的说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,对2020年部门整体支出全部实行绩效目标管理,并开展了绩效自评,自评覆盖率达到了100%,自评结果显示部门整体支出保障了部机关正常运转、并完成了特定行政工作任务或事业发展目标。

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第四部分

名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

三、新闻出版电影支出:反映新闻出版、电影等方面的支出。

四、宣传文化发展专项支出:反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。

五、文化产业发展专项支出:反映支持文化产业发展专项支出。

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?第五部分

附件

中共长沙市委宣传部2020年度

部门整体支出绩效自评报告

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一、部门概况

(一)部门基本情况

1、部门职能职责

上述内容涉密,依法不予公开。

2、机构情况

上述内容涉密,依法不予公开。

部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

1、整体支出规模

2020年度本部门整体支出规模为17,144.42万元,其中:基本支出为2,930.81万元,项目支出为14,213.61万元(含通过财政支付系统拨付的公共项目资金)。

2、使用方向和主要内容及涉及范围

使用方向:主要用于保障部机关正常运转和完成特定行政工作任务或事业发展目标。

主要内容及涉及范围:基本支出2,930.81万元,其中:工资福利支出2,303.91万元,商品和服务支出314.72万元,对个人和家庭的补助311.88万元,资本性支出0.3万元;项目支出14,213.61万元,其中:一般公共服务支出2,711.35万元,文化旅游体育与传媒支出11,478.37万元,科学技术支出9万元,社会保障和就业支出1.89万元,节能环保支出10万元,灾害防治及应急管理支出3万元。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出

基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括基本工资、津贴补贴、离退休工资等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。市委宣传部2020年基本支出的实际数为2,930.81万元,其中:工资福利支出2,303.91万元、商品和服务支出314.72万元、对个人和家庭的补助311.88万元、资本性支出0.3万元。基本支出较2019年决算批复数2,363.98万元增加566.83万元,较上年增加23.98%主要原因是由于机构改革人员增加,支出相应增加。

2020年市委宣传部严格按照省市及本单位制定的有关财务管理制度进行资金审核和拨付,严格按照规定的项目、标准、用途和使用范围使用资金,本着厉行节约原则,规范开支,2020年三公经费决算数26.27万元未超预算,总体比预算节约84.73万元。其中:2020年公务用车购置及运行维护费为16.70万元,比预算节约41.3万元;因公出国费用0.00万元,比预算节约13.00万元;公务接待经费支出9.57万元,较预算节约30.43万元。

(二)项目支出

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,主要有:舆论引导经费、对外宣传经费、未成年人思想道德建设经费、全市学雷锋活动经费、文明创建经费、理论普及经费等。

2020年长沙市委宣传部项目支出14,213.61万元,其中:一般公共服务支出2,711.35万元,占项目总支出的19.08%;文化旅游体育与传媒支出11,478.37万元,占项目总支出的80.75%;其他支出23.89万元,占总项目支出的0.17%。

项目支出(含部分公共项目支出)较2019年(含部分公共项目支出为15,499.94万元),减少支出1,286.33万元,减少幅度为8.30%。

三、部门组织实施情况

(一)项目组织情况分析

2020年,市委宣传部各处室根据自身的职责分工,结合所分管项目的实际情况,组织开展并实施相关项目活动。

50万元(含)以上、200万元(不含)以下的服务和货物项目采购,必须通过政府采购平台履行政府采购程序,采购方式由部务会研究决定,可选择邀请招标、竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源采购等非公开招标方式。

200万元(不含)以上的服务和货物项目必须通过政府采购平台进行公开招标。

申请政府采购的处室(以下简称“采购处室”)应起草采购申请、编制采购需求、组织履约验收等。

货物类或服务类项目的履约验收分为简易程序验收、一般程序验收两种方式。未达到公开招标数额标准的采用简易程序验收,达到公开招标数额标准的采用一般程序验收。

采用简易程序验收的采购项目,由采购处室、分管业务工作部领导和部机关纪委等组成不少于3人(或以上单数)的验收小组,分管业务工作部领导为验收小组负责人。

采用一般程序验收的采购项目,由采购人代表、验收专家等组成不少于5人(或以上单数)的验收小组,采购人代表不得超过验收小组成员总数的三分之一。

政府采购工程类项目的履约验收,按建设行政主管部门相关规定执行。

验收合格后的项目,方可办理付款申请手续。

(二)项目管理情况分析

1、项目管理制度建设

为进一步规范文化专项资金管理,提高资金使用效益,根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》等法律法规和2020年制定的《长沙市文化产业发展专项资金管理办法》(长宣联〔2020〕7号)、《长沙市文化事业发展专项资金管理(暂行)办法》(长宣联〔2020〕9号)等制度加强管理,实行专款专用,强化预算,杜绝挤占截留挪用专项资金情况。

要求各专项资金使用单位认真执行财务规章制度和会计核算办法,严格按照规定的补助范围、补助标准和支出内容使用专项资金;使有限的财政资金发挥良好的使用效果,推动全市宣传思想文化事业科学发展。

2、项目日常监督管理

2020年度市委宣传部严格依照《市委宣传部机关财务管理制度》《固定资产管理制度》、《加班用餐管理制度》等一系列的管理制度,规范各项财务行为;大金额开支严格执行“三重一大”事项集体决策制度。根据制度要求,所有支出严格控制在财政预算内开支。各项支出,业务部门需向财务部门申报用款计划,财务部门对照预算做到专款专用,不挤占挪用,无特殊情况,无预算不予支出。如确需调整预算,则要求按程序请求财政进行预算指标调整,以保证工作的顺利开展。加强财务分析,对本年度支出总额,支出结构、支出进度、六费开支等财务情况进行认真分析,总结存在的问题,及时书面或口头向领导汇报,提出后一步的用款建议,促使预算资金规范、有效使用。在项目验收阶段,有需要的项目邀请专业机构或专家参加项目验收。

2019年度部门决算、2020年度部机关部门预算、严格按照要求在市政府门户网站上及时进行公开,接受社会监督。

四、资产管理情况

固定资产是保障机关履职的重要物质基础,同时也是预算资金使用效益最直接的物质反映,其配置的充足性、合理性直接关系到各项业务的正常开展。

市委宣传部资产配置在满足业务需求的前提下,最大限度地节约财政资金,提高资产的使用效益。办公资产配置按照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》执行。在资产预算范围内,严格按照财政规定的资产配置标准配置,办公设备能处室之间调剂使用的绝不浪费财政资金重新购买,对于一些出现故障的办公设备维修之后再进行利用,同时最大程度地对资产进行共享共用。

2020年市委宣传部政府采购预算为155.61万元,实际采购共计824.19万元,基本为服务类的采购。截止2020年末,固定资产原值297.37万元,累计折旧182.46万元,净值114.91万元(其中:通用设备56.48万元、专用设备0.70万元、家具用具57.73万元)。无形资产34.5万元,为经市财政批准由市知识产权局无偿调拨的计算机软件。

2020年市委宣传部严格按照《固定资产管理制度》,由办公室负责制定部机关各处室固定资产的配备及使用标准,以及对固定资产进行采购验收、登记统计、盘点清理、调拨、报废、残值处理等工作。

采购严格执行《长沙市2020年-2021年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》及《中共长沙市委宣传部政府采购工作管理制度(试行)》的通知》等相关规定。

资产购置做到预算有安排,由各处室提交书面申请,报办公室审核,经部领导批准后,按照资产配置的要求进行政府采购。使用人作为资产责任人,由其做好验收工作,并在清单上签字,资产管理员根据签字的清单登记台账。同时及时在资产管理信息系统中录入固定资产卡片,确保账务系统与资产管理系统数据保持一致。

固定资产的减少变动(调出、变卖、盘亏、报废、丢失、损坏)都必须由使用处室向办公室书面报告,办公室按照程序办理有关手续。

固定资产的报废严格遵守资产处置管理规定,由使用部门填写报废申请,经作为资产管理部门的办公室现场查看符合报废标准后,再报部领导审批后申请报废。最后根据财政相关批复文件,做好账务处理以及资产管理系统的相关操作。

固定资产调拨时,严格按照调拨程序,原资产所有单位作为调拨方提出申请,使用单位确认无误后,经双方签章提交市财政局业务处室审核通过后办理资产系统调拨手续。

2020年末市委宣传部固定资产原值较年初减少6.90万元,其中:报废核销12.06万元(通用设备7.41万元、家具用具4.65万元)、无偿调拨划转4.09万元,新购置固定资产增加9.25万元。

五、政府性基金预算支出情况

2020年市委宣传部无政府性基金预算支出。

六、国有资本经营预算支出情况

2020年市委宣传部无国有资本经营预算支出。

七、社会保险基金预算支出情况

2020年市委宣传部无社会保险基金预算支出。

八、部门整体支出绩效情况

2020年,市委宣传部以足彩app哪个是正规的新时代中国特色社会主义思想为指导,自觉肩负举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象,紧扣决胜决战这一主线,坚持“大长沙、大宣传、大文创、大队伍”,服务大局、应对变局、开创新局,努力为推动高质量发展、建设现代化长沙提供坚强思想保证和强大精神力量。

1.新时代理论武装工作做到了真信真用。创新推出“就认这个理——学习新思想长沙微宣讲”宣讲活动,组织“就认这个理打造三高地”、党的十九届五中全会精神等专题微宣讲,创新开展“学习强国”线下推广知识竞赛。?

2.新闻宣传工作助推了决战决胜。聚焦学习贯彻新思想、疫情防控、复工复产、决胜全面小康、决战脱贫攻坚等重大主题,以及三智一芯、软件业再出发、“大干一百天、实现双过半”、优化营商环境等市委市政府中心工作,抓协调、抓议题、抓策划、抓精品,宣传战役一仗接着一仗打,宣传热潮一浪更比一浪高。?? 

3.意识形态工作把好了关键关口,强化意识形态管控,强化线下舆情处置,全年未发生因履职不到位而导致的较大负面舆情,强化网络舆情应对,全年未发生大的网络舆情和网络安全事件。

4.精神文明建设实现了提质提档,实施《纲要》落地行动。通过肖劲光故居提质改造等爱国主义教育基地改造建设实施了文明提质行动;通过承办第七届全国道德模范故事汇基层巡演和中宣部社会主义核心价值观“百场讲坛”等活动,实施了文明实践行动;承办未成年人“我和我的祖国”主题教育实践活动全省示范场,组织未成年人开展“扣好人生第一粒扣子·传承红色基因”系列教育实践活动,实施了新人新风培育行动。

5.马栏山视频文创园引领了文创科创,坚持“技术服务内容、内容服务人民”,坚持“一手建楼,一手建链”,大力推动马栏山视频文创产业园建设,园区获批国家级文化产业创建园区。

6.文化文艺工作打造了高原高峰,精品迭出、名家辈出。《大地颂歌》走进国家大剧院,省委原书记杜家毫批示“《大地颂歌》的创演成功,标志着湖南文化和演艺能力与水平进入一个新的台阶,应该认真总结、弘扬”;好戏连台、设施提质,完善机制、礼遇人才。

7.文化创意产业提升了双侧双效,克服疫情影响,全年预计实现旅游收入1664亿元、接待旅游人数1.34亿人次,全市等级景区、星级乡村旅游区(点)、娱乐演艺场所、网吧复工率均为100%,长沙跻身全国网红城市8强,入选最吸引年轻人生活的10大城市。

8.文化改革突破了重点难点,长沙晚报创造全国党报媒体融合发展典型经验,上榜“2020党报各渠道传播力20强”,媒体融合取得了新成效。重点改革取得了新突破,平稳有序完成5家经营类文化事业单位改革工作。制定了《市属国有文化企业工资总额管理暂行办法》,国资监管取得了新进展。

9.文化走出去展示了活力魅力,着力打造媒体艺术之都。精心策划对外主题宣传,积极扩大外媒朋友圈。用心打造外宣爆款产品。

九、存在的主要问题及建议

财政支出绩效管理要求“预算编制有目标”,年初部分绩效质量目标考核指标不够细化,绩效目标申报表中项目内容不够完整。

十、下一步改进措施

进一步完善年初绩效目标设置,根据具体部署、各部门职能及发展规划要求,及时在事前制定明确、细化、量化且可考核的年度绩效目标,并依据年度目标组织开展项目工作,做到绩效目标可考量。

十一、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年,市委宣传部按照市委、市政府的要求,努力推动全市宣传思想文化工作。按照部门整体支出投入、支出过程及产出效率三大方面进行综合评价,自评总分为98分,评价等级为“优”。

绩效自评结果拟纳入处室(办)年度目标考核,并根据财政部门的统一要求在市委宣传部预决算公开栏予以公开。

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