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长沙市统计局2022年部门预算公开

时间:2022-02-09 11:13:14来源:长沙市统计局

目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

(一)贯彻执行国家、省统计工作的方针、政策和法律法规,研究统计制度和统计方法的改革,完成国家和地方统计调查任务;承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时;检查监督统计法规的实施情况,查处各类统计违法行为。

(二)制订并组织实施全市统计改革和统计现代化建设规划及统计调查计划,组织实施全市国民经济核算制度和全市投入产出调查,组织开展全市及分区县(市)地区生产总值统一核算,提供国民经济核算资料,监督管理各区县(市)国民经济核算工作。

(三)根据国务院及省人民政府的统一部署,组织实施全市人口普查、经济普查、农业普查等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关市情市力方面的基础统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务业和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查;收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政电信、教育、卫生、社会保障、公用事业等全市性基本统计数据。

(五)组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、社会发展、文化产业、新经济、创新、应对气候变化、生态文明建设、资源、环境基本状况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供资源等全市性基本统计数据。

(六)组织各地区、各部门、各产业园区的经济、社会、科技和资源环境统计调查。统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计公报以及有关普查和专项调查公报,发布全市经济社会统计信息,按国家有关规定发布安全生产责任事故等统计信息。组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案统计调查项目、地方统计调查项目,指导专业统计基础工作、统计基层业务与基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估管理制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估管理。

(九)协助地方管理区县(市)统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业资格考试、职务评聘工作,监督管理各区县(市)统计事业经费使用情况。组织指导全市统计科研、统计教育、统计宣传工作。

(十)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定全市统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各区县(市)统计信息化系统建设,指导各级基层单位加强统计基础建设。

(十一)收集整理全国省会城市、重点城市统计数据,与其它相关城市交换统计数据资料。

(十二)建立社会舆情汇集和分析机制,畅通社情民意反映渠道,围绕中心工作、服务领导决策开展民意调查。组织开展对各区县(市)社情民意调查工作的指导、协调和培训。

(十三)承办市委、市人大、市人民政府、市政协交办的其他事项。

2.机构设置

我单位包括15个内设处室,机关党委单设,4个所属事业单位。内设处室分别为:办公室、统计执法监督处、综合统计研究室、国民经济核算处、农业统计处、工业统计处、人口和社会科技统计处、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、能源统计处、服务业统计处、重点产业统计处、数据管理处、宣传处、人事处。所属事业单位分别为长沙市统计普查中心、长沙市农村经济调查队、长沙市统计法规稽查队和长沙市电子计算站。

二、部门预算单位构成

1、长沙市统计局本级

2、长沙市统计普查中心

3、长沙市农村经济调查队

4、长沙市统计法规稽查队

5、长沙市电子计算站

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本部门收入预算3,487.52万元,其中,一般公共预算拨款3,487.52万元。收入较去年增加81.92万元,上升2.41%。主要是2022年预算经市政府、财政同意增加项目经费280万元,其中新增项目“全市乡镇街道星级统计站点创建经费”170万元,“统计分析科研课题经费”项目经费增加110万元;人员经费预算较2021年减少195.64万元,公用经费减少2.44万元。

(二)支出预算:2022年本部门支出预算3,487.52万元,其中,一般公共服务支出3,487.52万元。支出较去年增加81.92万元,上升2.41%。主要是2022年预算经市政府、财政同意增加项目经费280万元,其中新增项目“全市乡镇街道星级统计站点创建经费”170万元,“统计分析科研课题经费”项目经费增加110万元;人员经费预算较2021年减少195.64万元,公用经费减少2.44万元。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算3,487.52万元,其中,一般公共服务支出3,487.52万元,占100%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数2,331.52万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,156万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出1,156万元,主要用于常年统计调查、社情民意调查、基层统计工作、重点企业统计服务与数据监测、统计分析科研课题经费、统计报表资料的印刷、联网直报线路的租赁及平台维护等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年长沙市统计局机关运行经费207.7万元,比上年预算减少2.44万元,下降1.16%。主要是2022年在职人员人数较2021年减少1人。

(二)“三公”经费预算:2022年长沙市统计局“三公”经费预算数为44万元,其中,公务接待费7万元,公务用车购置及运行费37万元(其中,公务用车购置费25万元,公务用车运行费12万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年增加25万元,主要是2022年我局计划购买一辆公车,预算25万元。

(三)一般性支出情况:2022年本部门会议费预算7万元,拟召开全市经济运行分析会议、全市国民经济核算、工业、投资、贸外、人口社科、服务业、能源、农业、普查等专项业务工作会议,人数1500人,内容为各项会议场租费、住宿费等3万元,会议用餐费4万元;培训费预算56万元,拟开展各行业重点企业统计业务培训、各专业统计业务培训、统计年报培训、统计执法培训、综合处室消防安全、保密、党建、人事等日常工作培训及统计系统人员赴外地培训,人数3000人,内容为单位举办的各项业务管理工作等培训费用26万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等)、统计系统人员赴外地培训费用30万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费等);拟举办2022年全市统计系统职工羽毛球比赛、气排球比赛等节庆、晚会、论坛、赛事活动,经费预算7万元。三类会议:全市经济运行分析会议、全市国民经济核算、工业、投资、贸外、人口社科、服务业、能源、农业、普查等专项业务工作会议,经费预算7万元;培训活动:各行业重点企业统计业务培训、各专业统计业务培训、统计年报培训、统计执法培训、综合处室消防安全、保密、党建、人事等日常工作培训及统计系统人员赴外地培训费用56万元,其中单位举办的各项业务管理工作等培训费用26万元(含租场费、住宿费、伙食费、授课费、资料印刷费等),统计系统人员赴外地培训费用30万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费等);赛事:拟举办2022年全市统计系统职工羽毛球比赛、气排球比赛,经费预算7万元。

(四)政府采购情况:2022年本部门政府采购预算总额329.13万元,其中:货物类采购预算83.93万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算245.2万元。说明:此次政府采购预算依据《2022-2023年度政府集中采购目录及政府采购限额标准》文件要求编制。)

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车1辆,其中,机要通信用车1辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为3,487.52万元,其中,基本支出2,331.52万元,项目支出1,156万元本单位2022年度无重点项目支出,为常规性项目开支,详见附件2022年项目支出绩效目标表

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分?2022年部门预算表

(具体见附件)