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长沙市民族宗教事务局2019年度部门决算公开

时间:2020-09-22 15:09:44来源:长沙市民宗局


长沙市民族宗教事务局

2019年度部门决算公开

?


?

?

第一部分 ?长沙市民族宗教事务局概况

一、部门职能

二、机构设置

第二部分 ?2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名词解释

第五部分 ? ??

?

第一部分 ?长沙市民族宗教事务局单位概况

?

1、部门职责:

长沙市民族宗教事务局是主管全市民族宗教事务工作的市政府工作部门。根据长政办发〔201116号、长编办发〔201578号文件精神,我局主要职责是贯彻执行党和国家关于民族、宗教工作的方针、政策和法律、法规、规章,组织开展民族宗教理论、民族宗教政策和民族宗教现状及问题等重大课题的调查研究;开展民族宗教政策、法规的宣传教育,推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结教育;依法管理民族宗教事务,保护民族宗教界的合法权益,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大少数民族群众和信教群众为改革开放和经济建设服务;负责全市民间信仰活动场所管理和服务,负责宗教方面外事归口管理工作;协调处理民族、宗教关系中的重大事宜,维护社会稳定,促进宗教关系和谐,推动我市各民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育事业的全面发展。

2、机构设置:

长沙市民族宗教事务局属于地级市预算单位,单位基本性质是行政单位,执行行政单位会计制度,是独立核算单位。我局内设机构4个,局属事业单位1个。内设机构包括办公室、民族工作处、宗教工作处、政策法规处。局属事业单位为长沙市宗教自养事业指导服务中心,无二级独立核算。


第二部分 ?部门决算表

?

1、收入支出决算总表

部门:长沙市民族宗教事务局 ????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

950.14

一、一般公共服务支出

29

925.09

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.05


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

25.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

950.14

本年支出合计

52

950.14

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

950.14

总计

56

950.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2、收入决算表

部门:长沙市民族宗教事务局 ?????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

950.14

950.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

925.09

925.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

925.09

925.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

686.57

686.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

2.86

2.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

235.66

235.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.05

0.05

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


3、支出决算表

部门:长沙市民族宗教事务局 ?????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

950.14

684.36

265.78

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

925.09

684.36

240.73

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

925.09

684.36

240.73

0.00

0.00

0.00

2012301

行政运行

686.57

684.36

2.21

0.00

0.00

0.00

2012302

一般行政管理事务

2.86

0.00

2.86

0.00

0.00

0.00

2012304

民族工作专项

235.66

0.00

235.66

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.05

0.00

0.05

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

21602

商业流通事务

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

2160299

其他商业流通事务支出

25.00

0.00

25.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。
4、财政拨款收入支出决算总表

部门:长沙市民族宗教事务局 ????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

收 ????入

支 ????出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

950.14

一、一般公共服务支出

30

925.09

925.09

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.05

0.05

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

25.00

25.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

950.14

本年支出合计

53

950.14

950.14

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

950.14

总计

58

950.14

950.14

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

?


5、一般公共预算财政拨款支出决算表



6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:长沙市民族宗教事务局 ????????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

553.92

302

商品和服务支出

68.66

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

80.47

30201

办公费

1.44

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

62.74

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

174.33

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

3.62

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

3.62

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

36.95

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

10.94

30207

邮电费

1.38

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.56

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

24.48

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

33.33

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

59.81

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

66.69

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

61.78

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.64

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

36.62

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.37

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

2.26

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.04

30229

福利费

0.40

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

24.75

30239

其他交通费用

17.98







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

40.94




人员经费合计

615.70

公用经费合计

68.66

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款基本支出明细表。


7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

编制单位:长沙市民族宗教事务局 ?????????????????????????????????????????????????????金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国()

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国()

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.00

3.00

3.00

0.00

3.00

1.00

3.29

0.00

2.99

0.00

2.99

0.30





































注:本表反映部门本年度三公经费支出预决算情况。其中,预算数为三公经纲全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

?

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度我单位财政拨款收入950.14万元,2019年支出950.14万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年初年末结转和结余0万元。较2018年决算收入支出1080.05万元减少130.36万元,减少12.07%,主要原因为2018年增加了湖南省第九届少数民族传统运动、宗教团体换届经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计950.14万元,均为财政拨款收入,财政拨款收入占比100%

三、支出决算情况说明

本年支出950.14万元,其中基本支出684.36万元,占全年支出约72.03%,项目支出265.78万元,占全年支出约27.97%。无一般行政管理事务、机关服务、其他民族事务支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计950.14万元,支出950.14万元,与2018年相比,财政拨款收支总计减少130.36万元,较上年减少12.07%。主要原因为2018年增加了湖南省第九届少数民族传统运动、宗教团体换届经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出950.14万元,占本年支出的100%,较2018年相比减少130.36万元。较上年减少12.07%,主要是2018年承办了湖南省第九届少数民族传统运动、宗教团体换届经费等。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度我单位财政支出数950.14万元,其中一般公共服务支出(类)925.09万元,占全年支出约97.36%,社会保障和就业支出(类)0.05万元,占全年支出约0.01%,商业服务业等支出(类)25万元,占全年支出约2.63%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为781.53万元,支出决算数为950.14万元,超出预算168.61万元,较预算增加21.57%,决算数大于预算数是因为省财政拨付民族宗教工作项目资金、市财政拨付商业服务支出(回维等民族清真补贴及冷藏资金)以及人员经费的增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)民族事务(款)行政运行(项)年初预算为579.94万元,支出决算为686.57万元,完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加工资调增,社保缴费、住房公积金基数提升,部分奖金等财政拨款预算。

2、一般公共服务支出(类)民族事务(款)一般行政管理事务(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.86万元,决算数大于预算数的主要原因是省民宗委拨教职人员困难补助。

3、一般公共服务支出(类)民族事务(款)民族工作专项(项)年初预算为201.59万元,支出决算为235.66万元,完成年初预算的116.90%。决算数大于预算数的主要原因是省民宗委拨少数民族工作专项资金。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.05万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排人力资源和社会保障补助资金。

5、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为25.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加安排回维等民族清真补贴及冷藏资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度我单位一般公共预算财政拨款基本支出684.36万元,其中人员经费支出615.70万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出,占一般公共预算财政拨款基本支出89.97%;公用经费68.66万元,主要包括:办公费、咨询费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出占一般公共预算财政拨款基本支出10.01%

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年我单位三公经费财政拨款支出预算7万元,支出决算数3.29万元,完成预算的47%。其中:

因公出国(境)费用支出预算3万元,支出决算0万元,完成预算的0%;决算数小于年初预算数的主要原因是工作安排原因,2019年度我单位未安排因公出国(境),与上年相比持平,主要原因是20182019年度我单位均未安排因公出国(境)。

公务接待费预算为1万元,实际支出为0.30万元,完成预算的30%,决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公务接待费支出决算较上年减少0.03万元,降低0.09%。公务接待费下降的原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

公务用车购置及运行费预算3万元,实际支出为2.99万元,完成预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,因工作公务外出租车出行。公务用车购置及运行费支出决算较上年减少0.01万元,降低0.33%;较上年减少的主要原因是贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,公务用车数量减少,因工作公务外出租车出行。

(二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.99万元,占91%;公务接待费支出决算0.3万元,占10%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出0万元。

2、公务接待费支出0.3万元。主要用于与国内相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019年共接待相关单位来宾二批28人次(包括陪同人员)。

3、公务用车购置及运行费支出2.99万元。其中:公务用车购置支出为0。公务用车运行支出2.99万元。主要用于机要文件收取、市内因公出行以及开展市(县、区)工作所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。因公车改革,我单位开支财政拨款的公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年我单位无政府性基金收入。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,我局严格落实部门整体支出经费的内部控制,对部门整体支出绩效开展了自评,涉及资金950.14万元,自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,我局2019年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的保证民族宗教工作和谐、稳定。通过一年的努力,在全市民族宗教界营造了和谐稳定的良好局面。

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十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出68.66万元,较预算增加0.05万元,增长0.07%。主要原因是:人员的进出变动。

(二)一般性支出情况。

2019年本单位开支会议费1.01万元,用于召开民族宗教工作会议,人数100人,内容为民族宗教工作及巡察工作;开支培训费17.17万元,用于开展民族宗教界人士的培训,人数400人,内容为民族宗教政策法规的培训。

????(三)政府采购支出情况。本部门2019 年度政府采购支出总额7.57万元,其中:政府采购货物支出7.57万元,无政府采购工程,无政府采购服务。有授予中小企业政府采购合同支出,也没有授予小微企业政府采购合同支出。

(四)国有资产占用情况。截至201912 31 日,本部门共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、无其他用途车辆,我部门无单位价值50万元以上通用设备、单位价值100万元以上专用设备。


第四部分 ?名词解释

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基本支出是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

项目支出是指本单位为完成民族宗教工作任务用于少数民族经济发展和民族地区的补助和用于宗教抵渗、维稳以及宗教团体自养工作经费等

?机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、食宿费等支出。


第五部分 ? ??

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2019年部门整体支出绩效自评报告

2019部门整体支出绩效自评表

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