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长沙市两型社会建设服务中心2019年度部门决算公开

时间:2020-09-28 17:25:00来源:长沙市两型社会建设服务中心

?长沙市两型社会建设服务中心2019年度

部门决算公开

?

目录

?

第一部分?单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分?2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分? 名词解释

?

第一部分 ?单位概况

一、部门职责

市两型社会建设服务中心全额拨款事业编制16名,编制控制数13名(人员消化1名,编制相应核减1名,直至核减到编制控制数)。设主任(正处职)1名,副主任(副处职)2名;内设机构领导职数正职(正科职)3名,内设机构领导职数副职(副科职)3名。

1、贯彻执行中央、省、市有关“两型社会”建设等法律法规和方针政策。

2、承担全市“两型社会”建设、长株潭一体化及相关重点发展区域的协调推进等事务性工作。

3、建立和维护“两型社会”建设、城市群建设、区域融合发展等决策咨询和联络平台,开展理论研究与交流合作,提出政策建议,为市委、市政府及市发展改革委提供决策参考和咨询服务。

4、对全市“两型社会”建设目标完成情况提出考核评价建议。

5、对市“两型社会”建设财政性专项资金提出安排建议。

6、承担“两型社会”建设、长株潭一体化发展等有关宣传推介工作。

7、完成市发展改革委交办的其他公益性任务。

根据上述职责,我中心设立了办公室、两型建设服务部、一体化发展协作部三个内设机构,为正科级。

1、办公室。承担文电、会务、接待、机要保密、档案、建议提案办理、后勤服务等工作;负责财务、资产管理等工作;负责组织人事、机构编制、教育培训等工作。

2、两型建设服务部。承担全市“两型社会”建设事务性工作。协同推动“两型社会”建设相关规划及政策落实,引导社会组织参与“两型社会”建设,推动“两型社会”创建,开展“两型社会”建设宣传推介;负责组织“两型社会”建设改革发展相关课题研究,联络专家对“两型社会”建设重大问题进行决策咨询服务。

3、一体化发展协作部。负责长沙市范围内长株潭一体化发展的日常联络、协调工作;协同推进长株潭一体化基础设施、产业发展、民生共享、环境治理、生态建设等重大项目建设;负责对长株潭一体化发展的重大问题进行决策咨询服务;参与长株潭一体化宣传推广和区域交流合作;配合完成省、市部署的长株潭一体化发展各项工作。

二、机构设置

纳入2019年部门决算编制范围的只有市两型服务中心本级。

?

第二部分?2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:长沙市两型社会建设服务中心



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

7,733,189.91

一、一般公共服务支出

29

4,570,754.44

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

3,162,435.47


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

7,733,189.91

本年支出合计

52

7,733,189.91

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总计

28

7,733,189.91

总计

56

7,733,189.91

?

收入决算表










公开02表

部门:长沙市两型社会建设服务中心




金额单位:元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

7,733,189.91

7,733,189.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,570,754.44

4,570,754.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

4,570,754.44

4,570,754.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

4,570,754.44

4,570,754.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,162,435.47

3,162,435.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3,162,435.47

3,162,435.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

3,162,435.47

3,162,435.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

?

支出决算表










公开03表

部门:长沙市两型社会建设服务中心





金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

7,733,189.91

4,535,823.07

3,197,366.84

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

4,570,754.44

4,535,823.07

34,931.37

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

4,570,754.44

4,535,823.07

34,931.37

0.00

0.00

0.00

2010401

行政运行

4,570,754.44

4,535,823.07

34,931.37

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

3,162,435.47

0.00

3,162,435.47

0.00

0.00

0.00

21199

其他节能环保支出

3,162,435.47

0.00

3,162,435.47

0.00

0.00

0.00

2119901

其他节能环保支出

3,162,435.47

0.00

3,162,435.47

0.00

0.00

0.00

?

财政拨款收入支出决算表








公开04表

部门:长沙市两型社会建设服务中心



金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

7,733,189.91

一、一般公共服务支出

30

4,570,754.44

4,570,754.44

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

3,162,435.47

3,162,435.47

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

7,733,189.91

本年支出合计

53

7,733,189.91

7,733,189.91

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总计

29

7,733,189.91

总计

58

7,733,189.91

7,733,189.91

0.00

?

一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:长沙市两型社会建设服务中心


金额单位:元

科目编码

科目名称

本年支出

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

7,733,189.91

4,535,823.07

3,197,366.84

201

一般公共服务支出

4,570,754.44

4,535,823.07

34,931.37

20104

发展与改革事务

4,570,754.44

4,535,823.07

34,931.37

2010401

行政运行

4,570,754.44

4,535,823.07

34,931.37

211

节能环保支出

3,162,435.47

0.00

3,162,435.47

21199

其他节能环保支出

3,162,435.47

0.00

3,162,435.47

2119901

其他节能环保支出

3,162,435.47

0.00

3,162,435.47

?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:长沙市两型社会建设服务中心



金额单位:元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

4,104,358.03

302

商品和服务支出

431,465.04

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

569,384.52

30201

办公费

0.00

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

660,392.84

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

1,072,015.88

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

164,305.12

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

1,996.63

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

87,064.33

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

116,745.07

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

57,100.15

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

258,415.44

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

5,254.94

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

1,111,683.11

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

4,398.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

43,200.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5,900.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

106,780.00







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

271,187.04




人员经费合计

4,104,358.03

公用经费合计

431,465.04

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表










公开07表

部门:长沙市两型社会建设服务中心





单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

16

6

8

0

8

2

4.68

0

4.24

0

4.24

0.44

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表














公开08表

部门:长沙市两型社会建设服务中心








金额单位:元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计





























??

第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

?

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入773.32万元,总支出773.32万元。与2018年相比,减少275.62万元,减少36%。主要原因是2019年机构改革,职责职能未完全明确,各项工作进展缓慢。

二、2019年度收入决算情况说明

2019年两型服务中心收入全部为财政拨款收入。其中,行政运行费用为457.08万元,占比59.11%;其他节能环保支出为316.24万元,占比40.89%。

三、2019年度支出决算情况说明

2019年两型服务中心支出合计773.32万元,其中基本支出为453.58万元,占比58.65%;项目支出为319.74万元,占比41.35%。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

我中心2019年财政拨款总收入为773.32万元,全部为一般公共预算财政拨款,同比上年减少275.62万元。总支出为773.32万元,其中一般公共服务支出为457.07万元,同比减少272.65万元;节能环保支出为316.24万元,同比减少2.97万元。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

本年支出数为773.32万元,同比减少275.62万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

基本支出为453.58万元,占比58.65%;项目支出为319.74万元,占比41.35%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为841.24万元,支出决算数为773.32万元,完成年初预算的92%,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算数为436.84万元,支出决算数为457.08万元,完成年初预算的104%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加工资调增,社保缴费、住房公积金基数提升,部分奖金等财政拨款预算

2、节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算数为404.4万元,支出决算数为316.24万元,完成年初预算的78%,决算数小于年初预算数的主要原因是2019年机构改革,职能职责未完全明确,各项工作进展缓慢。

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我办基本支出总计453.58万元,其中人员经费为410.44万元,占比90.48%;公用经费为43.15万元,占比9.51%。

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

我中心2019年度“三公”经费预算数为16万元,支出决算数为4.68万,决算数小于年初预算数,主要因为本单位厉行节约有关规定,减少了相关开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.44万元,占9.4%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置及运行维护费支出决算4.24万元,占90.6%。其中:

(1)“公务接待费”年初预算数2万元,支出决算数0.44万元,公务接待费支出决算数小于年初预算数,主要原因是2019年全市机构改革方案,我单位职责职能调整较大,在三定方案出台前,由于职责职能未完全明确,我单位各项工作进展缓慢。本年接待批次为5批,接待人数为35人。

(2)“公务用车购置及运行维护费”年初预算数8万元,支出决算数4.24万元,完成年初预算数的53%,支出决算与上年决算相比减少2.05万元,减少32.59%,决算数小于年初预算数和决算数比上年决算减少的主要原因是2019年机构改革,单位职能职责未完全明确,各项工作进展缓慢,公车使用较少。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出4.24万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。我中心开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)“因公出国(境)经费”年初预算数6万元,支出决算数0元,支出决算数小于年初预算数,主要原因是2019年度我中心无因公出国任务。

八、2019年度政府性基金预算收入支出决算情况

2019年本单位无政府性基金预算财政拨款收入与支出。

九、预算绩效情况说明

我中心严格按照市委市政府、市财政相关预算绩效管理文件精神建立本部门预算绩效管理制度,申报预算绩效目标,并按要求组织进行年度整体支出绩效评价、专项资金绩效评价工作,在规定时限内完成各项绩效工作,整体提升了我中心预算绩效管理意识,加强了绩效评价结果的运用,强化了专项资金绩效管理。绩效自评结果显示,我室2019年度绩效目标完成较好,在预算编制、预算执行、预算管理等方面较好的支持了本部门工作开展。

、其他重要事项

(一) 机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出43.15万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少16.3万元,降低38%。主要原因是我中心严格执行中央、省市厉行节约有关规定,减少了相关支出。

(二)一般性支出情况。2019年本部门开支会议费0.19万元,为会议用餐等;开支培训费1.57万元,为生态绿心保护专题培训等。

)政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额93.14万元,其中:政府采购货物支出34.66万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出58.49万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

)国有资产占用情况。截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆;无超过单价50万元以上的通用设备或专用设备。

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第四部分? 名词解释

1、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费:指财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车购置运行费以及其他费用

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