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长沙市交通运输局2019年度部门决算公开

时间:2020-09-27 14:22:19来源:长沙市交通运输局

目? 录

第一部分??部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2019年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 ?名称解释

第五部分 ?附件





第一部分 ?长沙市交通运输局概况

一、部门职责

(一)承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全市综合交通运输体系规划,指导交通运输枢纽规划和管理。

(二)组织拟订并监督实施全市公路、水路等行业规划、政策和标准;组织起草有关地方性法规、规章草案;负责交通运输执法检查和监督;参与拟订物流发展战略和规划,拟定有关政策并监督实施;指导全市公路、水路行业有关体制改革工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任;组织制定全市道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范并监督实施;负责全市城乡客运及有关设施规划和管理工作,负责出租车行业管理工作。

(四)负责全市水上交通安全监管工作,承担全市水上交通安全监管责任;负责全市水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理等工作;负责船员管理有关工作;负责市级管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置,依法组织或参与事故调查处理工作。

(五)负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排建议,按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目;负责公路及其桥梁、渡口、隧道的行业管理;提出公路、水路有关财政、土地、价格等政策建议。

(六)承担公路、水路建设市场监管责任;拟订全市公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施;协调、组织实施国家、省、市重点和大中型公路、水路交通工程建设,负责公路、水路交通建设工程造价控制和工程质量、安全生产的监督管理;指导交通运输基础设施管理和维护,承担有关重要设施的管理和维护。

(七)指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作;按规定组织协调全市重点物资和紧急客货运输,负责全市重点干线路网运行监测和协调,负责全市道路、水路、铁路、航空、邮政等多种运输的衔接和协调;承担全市国防动员有关工作。

(八)制定地方性交通运输行业科技政策、规划和规范并监督实施;负责全市交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责城市地铁轨道交通运营的管理。

(十)指导交通运输行业开展对外交流合作和交通外经外贸工作。

(十一)将原市农业委的渔船检验和监督管理职责划入市交通运输局。

(十二)加强指导全市交通运输综合执法和队伍建设有关工作。

(十三)加强城市公共汽车、城市地铁和轨道交通运营、出租汽车、运输站(场),以及道路和水上交通运输行业、公路水运工程建设项目安全监督管理。

(十四)参与拟订全市物流业发展战略规划及物流业发展的政策和标准,负责承接国家交通运输部相关试点工作。负责货运站(场)建设管理工作;负责全市货运站(场)和道路运输的安全监管工作;按规定承担货运站(场)物流市场有关管理工作。

(十五)负责采(运)砂船舶、规划内集中停靠点、砂石码头及港口岸线的管理,依据职责权限对通航水域内采(运)砂船舶实施监管,依法查处采(运)砂船舶相关违法违规行为;结合实际情况划定停泊水域,强化对停航船舶的监管;科学制定砂石码头和砂石集散中心布局规划,规范砂石集散中心设置。

(十六)承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

长沙市交通运输局机关设15个内设机构:办公室、计划统计处、综合规划处、公交处(轨道交通管理处)、公路处、港航处、综合交通处(长沙市国防动员委员会交通战备办公室、长沙市交通运输指挥部办公室)、安全监督处(应急管理办公室)、出租交通管理处、行政审批和政务服务处、综治维稳处、执法监督处(政策法规处)、道路运输管理处、人事教育处、宣传处。另设机关党委、离退休人员管理服务处。

长沙市交通运输局下设长沙市公路建设养护中心、长沙市水运事务中心、长沙市城市公共交通事务中心、长沙市交通运输综合行政执法局、长沙市交通建设质量安全监督站、长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心、长沙市交通运输信息中心等7家局属事业单位。

(二)决算单位构成

长沙市交通运输局2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市交通运输局本级决算、长沙市交通运输局局属事业单位决算。其中长沙市交通运输局下属长沙市公路建设养护中心和长沙市水运事务中心单独公开2019年部门决算,因此,纳入长沙市交通运输局2019年部门决算编报范围的单位为6家,分别是

1.长沙市交通运输局机关本级

2.长沙市城市公共交通事务中心

3.长沙市交通运输综合行政执法局

4.长沙市交通建设质量安全监督站

5.长沙市机动车驾驶员培训管理服务中心

6.长沙市交通运输信息中心


第二部分 ?2019年度部门决算表

收入支出决算总表






公开01表

部门:长沙市交通运输局





单位:万元

收入

支出

项 目

行次

决算数

项 目

行次

决算数

栏 次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

146,234.57

一、一般公共服务支出

29

17.52

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

12,682.00

二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33


六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35

32.39


8


八、社会保障和就业支出

36

95.41


9


九、卫生健康支出

37



10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39

12,682.00


12


十二、农林水支出

40

1,438.00


13


十三、交通运输支出

41

138,574.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44

6,000.00


17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47



20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

73.00


22


二十二、其他支出

50



23



51


本年收入合计

24

158,916.57

本年支出合计

52

158,912.31

用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26

3,426.41

年末结转和结余

54

3,430.67


27



55


总计

28

162,342.98

总计

56

162,342.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况;因四舍五入,明细数据合计与合计数据存在0.01万元误差。


收入决算表











公开02表

部门:长沙市交通运输局







单位:万元

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

158,916.57

158,916.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17.52

17.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.39

32.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.00

7.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

25.39

25.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

2.24

2.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

23.15

23.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.41

95.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.73

0.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

74.68

74.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

40.00

40.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

34.68

34.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12,682.00

12,682.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12,682.00

12,682.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12,682.00

12,682.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,438.00

1,438.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,438.00

1,438.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,438.00

1,438.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

138,578.26

138,578.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

92,616.42

92,616.42

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

2,458.01

2,458.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

1,077.02

1,077.02

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

174.40

174.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

9,267.10

9,267.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

79,639.89

79,639.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

45,961.84

45,961.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140401

对城市公交的补贴

30,237.18

30,237.18

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140402

对农村道路客运的补贴

110.62

110.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140403

对出租车的补贴

13,811.96

13,811.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1,802.08

1,802.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2179901

其他金融支出

6,000.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

73.00

73.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况;因四舍五入,明细数据合计与合计数据存在0.01万元误差。


支出决算表










公开03表

部门:长沙市交通运输局






单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

158,912.31

12,510.64

146,401.67

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

17.52

7.52

10.00

0.00

0.00

0.00

20106

财政事务

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.50

0.50

0.00

0.00

0.00

0.00

20110

人力资源事务

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2011008

引进人才费用

7.02

7.02

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2013105

专项业务

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.39

0.00

32.39

0.00

0.00

0.00

20701

文化和旅游

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.00

0.00

7.00

0.00

0.00

0.00

20799

其他文化体育与传媒支出

25.39

0.00

25.39

0.00

0.00

0.00

2079902

宣传文化发展专项支出

2.24

0.00

2.24

0.00

0.00

0.00

2079999

其他文化体育与传媒支出

23.15

0.00

23.15

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.41

0.00

95.41

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.73

0.00

0.73

0.00

0.00

0.00

20809

退役安置

74.68

0.00

74.68

0.00

0.00

0.00

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

40.00

0.00

40.00

0.00

0.00

0.00

2080999

其他退役安置支出

34.68

0.00

34.68

0.00

0.00

0.00

20825

其他生活救助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2082502

其他农村生活救助

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

0.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

0.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,438.00

0.00

1,438.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

1,438.00

0.00

1,438.00

0.00

0.00

0.00

2130504

农村基础设施建设

1,438.00

0.00

1,438.00

0.00

0.00

0.00

214

交通运输支出

138,574.00

12,503.12

126,070.87

0.00

0.00

0.00

21401

公路水路运输

92,612.16

12,503.12

80,109.03

0.00

0.00

0.00

2140101

行政运行

2,458.01

2,420.31

37.70

0.00

0.00

0.00

2140102

一般行政管理事务

1,072.76

0.00

1,072.76

0.00

0.00

0.00

2140104

公路建设

174.40

0.00

174.40

0.00

0.00

0.00

2140112

公路运输管理

9,267.10

4,655.39

4,611.71

0.00

0.00

0.00

2140199

其他公路水路运输支出

79,639.89

5,427.43

74,212.46

0.00

0.00

0.00

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

45,961.84

0.00

45,961.84

0.00

0.00

0.00

2140401

对城市公交的补贴

30,237.18

0.00

30,237.18

0.00

0.00

0.00

2140402

对农村道路客运的补贴

110.62

0.00

110.62

0.00

0.00

0.00

2140403

对出租车的补贴

13,811.96

0.00

13,811.96

0.00

0.00

0.00

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1,802.08

0.00

1,802.08

0.00

0.00

0.00

217

金融支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

21799

其他金融支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

2179901

其他金融支出

6,000.00

0.00

6,000.00

0.00

0.00

0.00

224

灾害防治及应急管理支出

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

22401

应急管理事务

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

2240199

其他应急管理支出

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况;因四舍五入,明细数据合计与合计数据存在0.01万元误差。



财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:长沙市交通运输局





单位:万元

收 ????入

支 ????出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

146,234.57

一、一般公共服务支出

30

17.52

17.52

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

12,682.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

32.39

32.39

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

95.41

95.41

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

12,682.00

0.00

12,682.00


12


十二、农林水支出

41

1,438.00

1,438.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

138,574.00

138,574.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

6,000.00

6,000.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

73.00

73.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

158,916.57

本年支出合计

53

158,912.31

146,230.31

126,820,000.00

年初财政拨款结转和结余

25

5.97

年末财政拨款结转和结余

54

10.24

10.24

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

5.97


55




二、政府性基金预算财政拨款

27



56





28



57




总计

29

158,922.54

总计

58

158,922.54

146,240.54

126,820,000.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况;因四舍五入,明细数据合计与合计数据存在0.01万元误差。



一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:长沙市交通运输局



单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

146,230.31

12,510.64

133,719.67

201

一般公共服务支出

17.52

7.52

10.00

20106

财政事务

0.50

0.50

0.00

2010699

其他财政事务支出

0.50

0.50

0.00

20110

人力资源事务

7.02

7.02

0.00

2011008

引进人才费用

7.02

7.02

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

10.00

0.00

10.00

2013105

专项业务

10.00

0.00

10.00

207

文化旅游体育与传媒支出

32.39

0.00

32.39

20701

文化和旅游

7.00

0.00

7.00

2070199

其他文化和旅游支出

7.00

0.00

7.00

20799

其他文化体育与传媒支出

25.39

0.00

25.39

2079902

宣传文化发展专项支出

2.24

0.00

2.24

2079999

其他文化体育与传媒支出

23.15

0.00

23.15

208

社会保障和就业支出

95.41

0.00

95.41

20801

人力资源和社会保障管理事务

0.73

0.00

0.73

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

0.73

0.00

0.73

20809

退役安置

74.68

0.00

74.68

2080902

军队移交政府的离退休人员安置

40.00

0.00

40.00

2080999

其他退役安置支出

34.68

0.00

34.68

20825

其他生活救助

20.00

0.00

20.00

2082502

其他农村生活救助

20.00

0.00

20.00

213

农林水支出

1,438.00

0.00

1,438.00

21305

扶贫

1,438.00

0.00

1,438.00

2130504

农村基础设施建设

1,438.00

0.00

1,438.00

214

交通运输支出

138,574.00

12,503.12

126,070.87

21401

公路水路运输

92,612.16

12,503.12

80,109.03

2140101

行政运行

2,458.01

2,420.31

37.70

2140102

一般行政管理事务

1,072.76

0.00

1,072.76

2140104

公路建设

174.40

0.00

174.40

2140112

公路运输管理

9,267.10

4,655.39

4,611.71

2140199

其他公路水路运输支出

79,639.89

5,427.43

74,212.46

21404

成品油价格改革对交通运输的补贴

45,961.84

0.00

45,961.84

2140401

对城市公交的补贴

30,237.18

0.00

30,237.18

2140402

对农村道路客运的补贴

110.62

0.00

110.62

2140403

对出租车的补贴

13,811.96

0.00

13,811.96

2140499

成品油价格改革补贴其他支出

1,802.08

0.00

1,802.08

217

金融支出

6,000.00

0.00

6,000.00

21799

其他金融支出

6,000.00

0.00

6,000.00

2179901

其他金融支出

6,000.00

0.00

6,000.00

224

灾害防治及应急管理支出

73.00

0.00

73.00

22401

应急管理事务

73.00

0.00

73.00

2240199

其他应急管理支出

73.00

0.00

73.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况;因四舍五入,明细数据合计与合计数据存在0.01万元误差。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:长沙市交通运输局







单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

9,749.43

302

商品和服务支出

1,296.27

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

1,518.61

30201

办公费

30.70

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

1,068.23

30202

印刷费

1.73

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

2,474.02

30203

咨询费

0.89

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

1.96

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

570.55

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

564.09

30206

电费

20.92

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

18.17

30207

邮电费

8.26

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

276.36

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

275.02

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

60.82

30211

差旅费

5.91

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

830.97

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

2.33

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

2,092.58

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

1,464.94

30215

会议费

0.46

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

65.98

30216

培训费

5.64

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

866.90

30217

公务接待费

0.19

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

59.40

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

3.80

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

5.17

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

6.35

30227

委托业务费

28.88

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

29.81

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.53

30229

福利费

6.81

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

7.53

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

461.98

30239

其他交通费用

80.67







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

1,058.43




人员经费合计

11,214.37

公用经费合计

1,296.27

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
单位:万元
部门:长沙市交通运输局
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 合计 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 合计
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
249.58 18.00 214.21 0.00 214.21 17.37 165.43 5.8 155.52 0.00 155.52 4.12
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:长沙市交通运输局






单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

12,682.00

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

12,682.00

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

21208

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0.00

12,682.00

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

2120899

其他国有土地使用权出让收入安排的支出

0.00

12,682.00

12,682.00

0.00

12,682.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

?

第三部分 ?2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入158916.57万元,较2018年决算数156529.42万元增加2387.15万元,增长1.53%;支出总计158912.31万元,较2018年决算数156526.85万元增加2385.46万元,增长1.52%。收入和支出增加的主要原因有:年中政策性增人增资;因工作需要追加部分项目支出预算;长沙磁浮工程PPP项目市级补助资金通过我局下达等。支出比收入4.26万元,为长沙市交通运输局本级从往年预付的政府采购汽油款中支出的4.26万元燃油费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计为158916.57万元,全部为财政拨款收入,占本年收入的100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计158912.31万元,全部为财政拨款支出,占本年支出的100%。其中基本支出12510.64万元,占比7.87%,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、交通费等日常公用经费;项目支出146401.67万元,占比92.13%,主要用于单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括城市公交车成品油价格补助资金、磁浮工程PPP项目省市补助资金、新能源公交车运营补助资金、出租车成品油价格补助资金、油补省统筹资金、出租车油价补贴费改税补助资金、城市公共交通发展专项、国家公交都市创建城市补助资金、自然村通水泥(沥青)路省补资金、“两客”车辆主动安全防范系统车载设备安装费用、公交车驾驶安全防护隔离设施建设经费等。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入合计158916.57万元,较2018年决算数156529.42万元增加2387.15万元,增长1.53%;支出总计158912.31万元,较2018年决算数156526.85万元增加2385.46万元,增长1.52%。收入和支出增加的主要原因有:年中追加安排人员支出基本支出预算;因工作需要追加部分项目支出预算;长沙磁浮工程PPP项目市级补助资金通过我局下达等。支出比收入多4.26万元,为长沙市交通运输局本级从往年预付的政府采购汽油款中支出的4.26万元燃油费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

长沙市交通运输局2019年度财政拨款支出合计146230.31万元,占本年支出的92.02%,较2018年决算数156526.85万元减少10296.54万元,减少6.58%。减少的主要原因有:新能源公交车运营补助资金通过政府性基金收入安排;长沙磁浮工程PPP项目省级补助资金下达减少;城市公交车成品油价格补助资金下达减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

长沙市交通运输局2019年度财政拨款支出146230.31万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出17.52万元,占比0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出32.39万元,占比0.02%;社会保障和就业(类)支出95.41万元,占比0.07%;农林水(类)支出1438万元,占比0.98%;交通运输(类)支出138574万元,占比94.76%;金融(类)支出6000万元,占比4.10%;灾害防治及应急管理(类)支出73万元,占比0.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

长沙市交通运输局2019年度财政拨款支出年初预算为12766.76万元,支出决算为146230.31万元,完成年初预算的1145.40%。决算数大于预算数的主要原因有:一是年中追加安排了政策性增人增资、困难企业离休干部统筹外经费和生活补助等财政拨款基本支出预算;二是长沙市财政明确由长沙市交通运输局支付的城市公共交通发展专项资金以年中追加方式下达;三是长沙市财政明确由长沙市交通运输局支付的长沙磁浮工程PPP项目市级补助资金以年中追加方式下达;四是国省补助资金以年中追加方式下达,如成品油价格补助资金、长沙磁浮工程PPP项目省级补助资金、新能源公交车运营补助资金、交通运输事业发展专项资金、国家公交都市创建城市补助资金、自然村通水泥(沥青)路补助资金等。其中:

一般公共服务(类)支出17.52万元,占比0.01%;文化旅游体育与传媒(类)支出32.39万元,占比0.02%;社会保障和就业(类)支出95.41万元,占比0.07%;农林水(类)支出1438万元,占比0.98%;交通运输(类)支出138574万元,占比94.76%;金融(类)支出6000万元,占比4.10%;灾害防治及应急管理(类)支出73万元,占比0.05%。

1.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.5万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政决算工作经费拨款支出预算。

2.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为7.02万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排年中政策性增人增资财政拨款支出预算。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为10万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排综治工作专项经费财政拨款支出预算。

4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为7万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年文明创建表彰奖励经费财政拨款支出预算。

5.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育和传媒(款)宣传文化发展专项支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为2.24万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排宣传文化专项经费财政拨款支出预算。

6.文化旅游体育与传媒(类)其他文化体育和传媒(款)其他文化体育与传媒支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为23.15万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年宣传文化专项经费财政拨款支出预算。

7.社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为0.73万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加市直机关干部子女统筹医疗费财政拨款支出预算。

8.社会保障和就业(类)退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排困难企业退休军转干部2019年春节慰问和国庆慰问经费财政拨款支出预算。

9.社会保障和就业(类)退役安置(款)其他退役安置支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为34.68万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年困难企业退休军转干部医疗门诊和大病互助补助经费和2019年八一建军节期间企业军转干部走访慰问经费财政拨款支出预算。

10.社会保障和就业(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为20万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2019年春节慰问资金财政拨款支出预算。

11.农林水(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1438万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省下拨的自然村通水泥(沥青)路省补资金财政拨款支出预算。

12.交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为1941.19万元,支出决算为2458.01万元,完成年初预算的126.62%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加政策性增人增资和困难企业离休干部医药费、统筹外津补贴财政拨款支出预算。

13.交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为1298.27万元,支出决算为1072.76万元,完成年初预算的82.63%。决算数小于预算数的主要原因部分项目未达支付条件暂未支付。

14.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为174.40万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排交通工程造价审查、项目交竣工验收检测和公路水运建设项目设计文件技术审查财政拨款支出预算。

15.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为4375.19万元,支出决算为9267.10万元,完成年初预算的211.81%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排绕城高速免费通行研究经费、公交充电服务费、“两危一客”车辆安装视频监控破玻系统补贴、出租车行业GPS监管平台运维项目经费、公交电子站牌建设费用补贴和城市绿色货运配送示范工程相关项目经费等财政拨款支出预算。

16.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为5152.11万元,支出决算为79639.89万元,完成年初预算的1545.77%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排由长沙市交通运输局和局属单位支付的城市公共交通发展专项和干线公路专项、长沙磁浮PPP项目市级补助以及2018年市属国有企业领导人员困难补助等财政拨款支出预算。

17.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对城市公交的补贴(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为30237.18万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省下拨的城市公交车成品油价格涨价补助资金、油补省统筹资金和交通一卡通全国互联互通补助资金财政拨款支出预算。

18.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为110.62万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省下拨的2017年度农村道路客运、渔业成品油价格补贴资金财政拨款支出预算。

19.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为13811.96万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省下拨的2017年度出租车成品油价格补助资金和2017年度出租车油价补贴费改税补助资金财政拨款支出预算。

20.交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为1802.08万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省下拨的国家公交都市创建城市补助资金、油补省统筹资金和2019年“司机之家”奖补资金财政拨款支出预算。

21.金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为6000万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排省下拨的2019年长沙磁浮工程PPP项目省级补助资金财政拨款支出预算。

22.灾害防治及应急管理(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。该科目年初未申请财政拨款预算,支出决算为73万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排2018年度安全生产目标管理考核奖励经费和2019年危险化学品三年行动第二批项目资金财政拨款支出预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

长沙市交通运输局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12510.64万元,其中:人员经费11214.37万元,占89.64%,主要用于基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1296.27万元,占10.36%,主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年度一般公共预算财政拨款基本支出12510.64万元各项构成及占比如下:工资福利支出9749.43万元,占比77.93%;商品和服务支出1296.27万元,占比10.36%;对个人和家庭的补助1464.94万元,占比11.71%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

长沙市交通运输局2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为249.58万元,支出决算数为165.43万元,完成预算的66.28%。其中:

因公出国(境)费支出预算为18万元,支出决算为5.8万元,完成预算的32.22%,决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国人员较少,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加5.8万元,增加的主要原因是2018年无出国考察,2019年有1人次出国考察

公务用车购置及运行费支出预算214.21万元,决算为155.52万元,完成预算的72.60%,决算数小于年初预算数的主要原因是各单位加强公务用车管理,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加2.16万元,增加1.41%,增加的主要原因是2019年事业单位公务用车改革解聘部分司机补偿费用从三公经费中列支,改革后事业单位职工公务出行用车列入三公经费支出。其中,公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,均与上年持平。

公务接待费支出预算17.37万元,决算为4.12万元,完成预算的23.72%。决算数小于年初预算数的主要原因是各单位认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约政策,从严控制公务接待,全年实际支出比预算有所节约,与上年相比增加1.54万元,增加59.69%,增加的主要原因公务接待批次及人数较2018年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

长沙市交通运输局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.8万元,占3.51%;公务用车购置及运行费支出决算155.52万元,占94.00%;公务接待费支出决算4.12万元,占2.49%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出5.8万元。参加因公出国(境)团组1个,因公出国(境)1人次。为根据湖南省交通运输厅统一组织,安排1人赴巴西、阿根廷就综合运输服务体系构建、绿色低碳出行等专题调研。

2.公务接待费支出4.12万元。长沙市交通运输局2019年因上级机关、兄弟市州有关部门来长调研、检查、督查、交流等工作进行国内公务接待共33批次、350人次。

3.公务用车购置及运行费支出155.52万元。公务用车购置支出为0,本年未新购置车辆。公务用车运行支出155.52万元,主要用于机要文件传送、应急业务以及开展区县(市)检查、核查业务所需车辆燃料费、维修费、过桥过路费、车辆保险费,以及2019年事业单位公务用车改革解聘部分司机补偿费用和改革后事业单位职工公务出行经费支出。截至201912月31日,长沙市交通运输局机关及长沙市交通运输局属事业单位开支财政拨款的公务用车保有量为60辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市交通运输局2019年度政府性基金预算财政拨款收入12682万元;年初结转和结余0万元;支出12682万元,其中基本支出0万元,项目支出12682万元;年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

长沙市交通运输局严格按照市政府要求,认真组织局机关及局属各单位开展了2019年度省、市财政资金绩效自评,并将自评报告在门户网站进行了公开。配合省财政厅、省交通厅对省补资金进行了重点绩效评价,配合市财政局对2019年度城市公共交通发展专项、农村公路建设及养护专项和干线公路建设专项资金进行了重点绩效评价。

(一)公共项目资金绩效自评

长沙市交通运输局主管的公共项目资金包括干线公路建设专项资金、农村公路建设专项资金和城市公共交通发展专项。长沙市交通运输局根据湖南省、长沙市下达的目标任务,积极开展绩效管理工作,各项工作绩效指标均圆满完成,绩效情况良好,资金使用效率高。2019年公共项目资金绩效自评涉及资金142466.80万元(含省下达的城市公交成品油价格改革补助、节能与新能源公交车运营补助资金、长沙磁浮工程PPP项目省市补助资金),自评覆盖率达到100%。根据市财政规定的自评标准,评价结果为“优”。

(二)部门整体支出绩效自评

2019年部门整体支出绩效自评涉及资金158916.57万元,自评覆盖率达到100%。2019年,全市交通运输系统认真贯彻落实市委、市政府和上级交通部门的决策部署,主动作为,真抓实干,取得较好成效。我市满足申报条件的长、望、浏、宁4个县(市)区全部获评“四好农村路”省级示范县,其中长沙县获评全国示范县;全省最先进、全国有影响的长沙市交通综合运行协调与应急指挥中心(TOCC)建成运行,智慧交通建设迈出关键步伐;全市交通运输系统连续三年未发生较大及以上安全生产责任事故;全市交通运输机构改革和综合行政执法改革基本完成,行业治理体系得到系统性、整体性重构;长沙市交通运输局被授予“湖南省文明单位”荣誉称号,文明创建工作迎来了新的里程碑。根据市财政规定的自评标准,评价结果为“优”。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况

2019年机关运行经费165.93万元,比2018年减少0.67万元,主要是由于在编人员减少车补支出减少。

(二)一般性支出情况

2019年度,会议费年初预算为21.28万元,支出决算为7.89万元,完成年初预算的37.08%,用于召开交通运输工作会议、深化高速收费制度改革会议、交通运输领域安全生产工作会议暨铁路安全环境集中整治工作会议、安全工作部署及安全教育会议、全市驾培行业工作会议暨落实市政府培训考试一体化管理工作动员大会、长沙市驾培行业安全生产会议等会议以及参加上级部门和有关单位组织的相关会议,人数896人,内容为部门举办的各项会议产生的费用7.28万元(含会议场地租赁费、会务用餐费、资料费等教)以及参加上级部门和有关单位组织的相关会议支出0.61万元(含交通费、餐费、住宿费等)2019年度,培训费年初预算227.75万元,支出决算为155.14万元,完成年初预算的68.12%,用于开展长沙市智慧交通建设专题培训、交通运输行政执法人员综合素质提升培训、出租汽车从业人员在岗继续教育培训、在编干部职工及稽查一线工作人员法治及行业管理知识培训、交通运输系统纪检监察干部培训班等专题培训,以及参加上级部门和其他单位组织的小微型客车非法运营治理培训、全国宣传思想工作培训、安全生产风险管理培训等,人数6189人,内容:部门举办的各项专题培训产生的费用135.95万元(含教学费、住宿费、伙食费、交通费等)以及参加上级部门和其他单位组织的培训产生的费用19.19万元(含住宿费、伙食费、交通费等);我局无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

(三)政府采购支出情况

长沙市交通运输局2019年度政府采购支出总额5688.20万元,其中:政府采购货物支出1116.18万元、政府采购工程支出95.95万元、政府采购服务支出4476.07万元。授予中小企业合同金额1033.33万元,占政府采购支出总额的18.17%,其中:授予微小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,长沙市交通运输局账面共有车辆62辆,其中一般公务用车3辆,一般执法执勤用车55辆、其他用车4辆,其他用车主要为待报废车辆,单价50万元以上通用设备3台,单价100万元以上专用设备0台。

(五)由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额。

(六)由于机构改革,2019年决算公开时,长沙市交通运输局部门概况、长沙市交通运输局属事业单位名称及职能部分变更或调整,本次决算公开所采用的部门相关信息时间节点为2019年12月31日

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第四部分 ?名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。?

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第五部分 ?附件

1.长沙市交通运输局2019年度部门整体支出绩效自评报告

2.长沙市交通运输局2019年度干线公路专项资金绩效自评报告

3.长沙市交通运输局2019年度农村公路建设专项资金绩效自评报告

4.长沙市交通运输局2019年度城市公共交通发展专项、城市公交成品油价格改革补助、节能与新能源公交车运营补助资金、长沙磁浮工程PPP项目省市补助资金绩效自评报告

(报告另附)





长沙市交通运输局

2020年9月27日