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长沙市计划生育协会2020年度部门预算公开

时间:2020-01-21 16:53:19来源:长沙市计划生育协会

?长沙市计划生育协会2020年度部门预算公开

目 ?录

第一部分:长沙市计划生育协会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职责职能

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体概况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

部分:2020年部门预算需公开的表格情况

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一、部门基本情况概况

长沙市计划生育协会属市委管理的群团组织机构,参公事业单位。

(一)职责职能

1、宣传人口和计划生育法律法规,传播避孕节育、生殖健康等知识,倡导新型婚育观念和先进人口文化;

2、组织和动员育龄群众开展计划生育基层群众自治,自觉执行人口和计划生育法律法规;

3、开展“生育关怀行动”,举办计划生育“三结合”帮扶项目,帮助计划生育家庭解决生产、生活、生育中遇到的部分实际困难;

4、收集、反映育龄群众在实行计划生育和保障生殖健康中的诉求,维护群众合法权益。

(二)、机构设置

根据编委核定,长沙市计划生育协会内设综合部和业务

指导部2个处室。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,长沙市计划生育协会只有本级,没有其他二级预算单位,因此纳入2020年部门预算编制范围的只有协会本级。

三、涉及机构改革部门情况

本单位没有涉改。

四、部门收支总体概况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算和政府性基金收入;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括经常性业务专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数371.14万元,其中,一般公共预算拨款371.14万元,政府性基金拨款0万元。

收入较去年增加24.03万元,其中基本支出中人员经费支出增加34.73万元,项目支出减少5.08万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数371.14万元,其中,一般公共服务371.14万元。支出较去年增加24.03万元,其中基本支出中人员经费支出增加34.73万元,项目支出减少5.08万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入371.14万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为275.14万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费240.41万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费34.73万元。

(二)项目支出:2020年年初预算数为96万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:活动经费66万元,用于协会基层工作指导调研、典型配置补助、主题宣传活动、会议表彰等。计划生育“三结合”30万元,用于扶助计划生育家庭发展和种植、养殖业,资金由当地计划生育协会管理,实现小额到户、推动发展。

六、政府性基金预算支出?

长沙市计划生育协会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:

2020年长沙市计划生育协会机关运行经费财政拨款预算34.73万元。比2019年预算增加1.56万元,增幅为4.70%。

(二)“三公”经费预算:

2020年“三公”经费预算数为5万元,其中,公务接待费2万元,公务用车购置及运行费3万元(其中公务用车购置0万元),因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。公务用车购置及运行费,也与2019年持平。

(三)一般性支出情况

2020年本部门会议费预算2万元,拟召开2次会议,内容为:2020计生协理事会议,人数90人,预算1.2万元。2020计生协工作会议,人数50人,预算0.8万元;培训费预算10万元,拟开展2次培训,内容为青春健康师资培训班,人数110人,预算4万元。基层协会能力建设培训班 ,人数180人,预算6万元。拟举办“5.29”会员活动日,预算16万元。基层群众自治先进单位创建?活动,经费预算5万元。

)政府采购情况:

2020年本部门政府采购预算总额?4.85万元,其中,货物类采购预算4.85万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。

)国有资产占有使用情况:

截至2019年12月31日,长沙市计划生育协会有车辆1台,为一般公务用车。2020年公务用车运行费3万元,包括车辆燃料费、维修费、保险费等支出,公务用车购置0万元,单位价值50万元以上的设备为0,单位价值100万元以上的专用设备为0。

(六)绩效目标情况:

2020年长沙市计划生育协会系统整体支出绩效目标371.14万元,其中:基本支出275.14万元,项目支出96万元。全部实行整体支出绩效目标管理。2020年项目支出绩效目标96万元,其中:协会活动经费66万元,计划生育“三结合”30万元。全部实行项目支出绩效目标管理。2019年未纳入重点绩效评价的预算单位,无上年度重点绩效评价报告。

、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。

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第二部分? 2020年部门预算需公开的表格情况(见附件)

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1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、项目支出绩效目标申报表

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