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长沙市优化营商环境协调事务中心2019年度部门决算

时间:2020-09-28 14:30:00来源:长沙市优化营商环境协调事务中心


目  录

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第一部分 长沙市优化营商环境协调事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件


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?

?

第一部分 长沙市优化营商环境协调事务中心单位概况

?

?

?

?

?

?


一、部门职责

1.负责推动中央、省、市关于优化营商环境法律法规、方针政策、决策部署的落实。

2.负责组织开展全市营商环境评价工作并提出评价建议;承担建立健全营商环境评价机制及指标体系相关工作;对区县(市)、园区和市直有关部门菅商环境评价工作进行统筹和指导。

3.负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报;协同配合相关部门对全市优化营商环境工作中的违纪违规行为进行调查,处理。

4.负责收集全市营商环境相关意见、建议及工作信息,开展调研分析并提出措施、建议,为市委、市政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。

5.负责全市优化营商环境工作宣传推介和交流合作;会同有关部门承担优化营商环境人才培训、政策宣传等工作。

6.完成市委、市政府交办的其他任务。

7.有关职责分工

市发展改革委牵头推进全市优化营商环境工作,负责草拟优化营商环境地方性法规、规章和政策草案,协调解决优化营商环境方面的重大疑难和共性问题。市优化营商环境中心负责优化营商环境相关法律、法规、规章和政策的落实,受理涉及营商环境的投诉举报,组织开展全市营商环境评价,收集整理相关工作信息,为市委、市政府优化营商环境工作提供决策咨询服务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。长沙市优化营商环境协调事务中心单位内设机构包括:办公室、营商环境评价处、投诉受理和宣传培训处,3个处室。

(二)决算单位构成。长沙市优化营商环境协调事务中心2019年部门决算公开单位构成只包括长沙市优化营商环境协调事务中心本级,无二级预算单位。

?


?

?

?

第二部分 2019年度部门决算表


?

收入支出决算总表

?

公开01表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心??????????2019年度??????????????????????金额单位:万元

收 ?入

支 ?出

项 ?目

行 ?次

金 ?额

项 ?目

行 ?次

金 ?额

栏 ?次


1

栏 ?次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

103.48

一、一般公共服务支出

29

103.48

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

0.00


9


九、卫生健康支出

37

0.00


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

0.00


22


二十二、其他支出

50

0.00


23



51


本年收入合计

24

103.48

本年支出合计

52

103.48

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

0.00

年末结转和结余

54

0.00


27



55


总 ?计

28

103.48

总 ?计

56

103.48

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


?

收入决算表

?

公开02表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心???????????????????????2019年度???????????????金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入

合计

财政拨款

收入

上级补助

收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏 ?次

1

2

3

4

5

6

7

合 ?计

103.48

103.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

103.48

103.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

101.23

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

101.23

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


?

支出决算表

?

公开03表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心??????????2019年度????????????????金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位

补助支出

栏 ?次

1

2

3

4

5

6

合 ?计

103.48

2.25

101.23

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

103.48

2.25

101.23

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


?

财政拨款收入支出决算总表

?

公开04表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心???????2019年度?????????????????????????金额单位:万元

收?????入

支?????出

项 ?目

行 ?次

金 ?额

项 ?目

行 ?次

合 ?计

一般公共预算财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏 ?次


1

栏 ?次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

103.48

一、一般公共服务支出

30

103.48

103.48

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

0.00

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

38

0.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

0.00

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、其他支出

51

0.00

0.00

0.00


23



52




本年收入合计

24

103.48

本年支出合计

53

103.48

103.48

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

54

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00


55




二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




总 ?计

29

103.48

总 ?计

58

103.48

103.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


?

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

?

公开05表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心????????????????2019年度?????????????????????金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合 ?计

基本

支出

结转

项目支出结转和结余

合 ?计

基本

支出

项目

支出

合 ?计

基本

支出

项目

支出

合 ?计

基本

支出

结转

项目支出

结转和结余

项目

支出

结转

项目

支出

结余

栏 ?次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合 ?计

0.00

0.00

0.00

103.48

2.25

101.23

103.48

2.25

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

103.48

2.25

101.23

103.48

2.25

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

0.00

0.00

0.00

101.23

0.00

101.23

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2010499

其他发展与改革事务支出

0.00

0.00

0.00

101.23

0.00

101.23

101.23

0.00

101.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

行政运行

0.00

0.00

0.00

2.25

2.25

0.00

2.25

2.25

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

?

公开06表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心??????????????2019年度?????????????????????金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

科目

编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

0.00

302

商品和服务支出

2.25

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

0.00

30201

办公费

1.64

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

0.00

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位

基本养老保险缴费

0.00

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

0.00

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

0.00

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

0.00

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39906

赠与

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30239

其他交通费用

0.08







30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

0.53




人员经费合计

0.00

公用经费合计

2.25

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

?

公开07表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心????????????????2019年度????????????????金额单位:万元

预算数

决算数

合 ?计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合 ?计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小 ?计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

小 ?计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.12

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


?

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

?

公开08表


部门:长沙市优化营商环境协调事务中心??????????????2019年度???????????????金额单位:万元

科目

编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合 ?计

基本支出结转

项目支出结转和

结余

合 ?计

基本

支出

项目

支出

合 ?计

基本

支出

项目

支出

合计

基本

支出

结转

项目支出结转和结余

项目支出

结转

项目支出结余

栏 ?次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合 ?计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
















注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

长沙市优化营商环境协调事务中心没有政府性基金收支,也没有使用政府性基金安排支出,故本表无数据。



?

?

?

第三部分

2019年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2019年度总收入103.48万元,总支出103.48万元。本部门为2019年新设立机构,无上年对比决算数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计103.48万元,全部为财政拨款收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计103.48万元,其中:基本支出2.25万元,占比2.17%;项目支出101.23万元,占比97.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计103.48万元、支出总计103.48万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出103.48万元,占本年支出合计的100%。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出103.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出103.48万元,占比100%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本部门为2019年度新设立机构,2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元,支出决算数为103.48万元,其中:

1、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为101.23万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本部门为2019年度新设立机构,无年初预算数。

2、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。

年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:本部门为2019年度新设立机构,无年初预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出2.25万元,其中:公用经费2.25万元,占基本支出的100%,主要包括办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元,支出决算为0.12万元,本部门为2019年度新设立机构,无“三公”经费财政拨款支出年初预算数,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,原因是本部门为2019年度新设立机构,无因公出国(境)费支出年初预算。2019年度未发生因公出国(境)费支出。

公务接待费支出预算为0万元,支出决算为0.12万元,决算数大于年初预算数的主要原因是本部门为2019年度新设立机构,无公务接待费支出年初预算。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元。原因是本部门为2019年度新设立机构,无公务用车购置费及运行维护费年初预算。2019年度未发生公务用车购置费及运行维护费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.12万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。

其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年未安排因公出国(境)费支出。

2、公务接待费支出决算为0.12万元,全年共接待来访团组2个、来宾11人次,主要是人民网长沙优化营商环境专访工作及株洲市优化营商环境协调事务中心调研机构改革后,部门职能职责、内设机构设置等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

长沙市优化营商环境协调事务中心2019年度部门决算无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门根据相关法律法规和中央及省、市关于优化营商环境工作的要求,制定了年度工作计划,根据工作需要及时建立健全和修订各项管理制度,规范了工作流程,将工作责任落实到每个岗位。加强了纪检监督和岗位绩效考评,优化营商环境工作得到了市委、市政府的高度肯定,预算绩效管理收到了良好的成效。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出2.25万元。比2019年预算增加2.25万元,增加比率100%,原因是本部门为2019年新设立机构,无年初预算数。

(二)一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0.06万元,用于召开全市优化营商环境工作会议,人数11人,内容为贯彻落实市委、市政府优化营商环境的决策部署;开支培训费0.08万元,用于参与全国营商环境评价培训,人数1人,内容为工作人员参会发生的交通支出。

(三)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额11.39万元,其中:政府采购货物支出11.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额11.39万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额11.39万元,占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本单位共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


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第四部分 名词解释


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1、拨款收入:财政部门当年拨付的资金。

2、上年结转和结余:以前年度尚未完成、按相关规定结转到本年继续使用的资金。

3、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用支出。

4、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、机关运行经费:为保障行政单位运行,用当年财政拨款安排的用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用当年一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费等支出。


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第五部分 附 件


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2019年度部门整体支出

绩效评价报告

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(绩效评价报告附后)

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